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老师,船舶改造金额涉及170万,但是第三季度为止发票没有拿过来,钱已全部付清。第三季度又涉及到预缴所得税,我能预提计入成本吗

2021-10-22 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-22 10:19

可以根据结算单据预估成本入账

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快账用户9054 追问 2021-10-22 10:20

只有付款单据,没有任何结算单据 只有付款单据,没有任何结算单据

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齐红老师 解答 2021-10-22 10:28

可以的,还有合同吧。

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快账用户9054 追问 2021-10-22 10:46

嗯,本来有发票的话是借:主营业务成本,贷应付账款。如果是暂做的账务处理具体怎么操作

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齐红老师 解答 2021-10-22 10:54

一样的分录,来发票如果没差额直接贴在后边就是

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可以根据结算单据预估成本入账
2021-10-22
你好!需要3月前做完企业所得税汇算清缴才可以
2021-12-28
你想的三种方案都存在违规风险(违反会计准则、税法,可能被认定为虚假申报),核心问题在于: 无收入时结转成本不符合配比原则,随意调整以前年度报表属于虚构数据,均可能面临税务处罚。 合理做法:如实反映财务状况,存货按实际业务结转(无对应收入时不可违规结转),未分配利润如实披露,通过正常资产评估和交易定价完成股权转让,避免人为调整报表
2025-08-21
同学你好,现在只能按开票来纳税,中途没法改变,(如果一开始就用进度去确认收入,是可以的,这个在税务局做个备案,)现在已发生了,只能是按开票去完成;
2021-10-18
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