你好周转材料和固定资产销售或处理掉,应收账款收回来,有依据证明收不回来的计入营业外支出,待摊费用全部摊销掉,该交的税交了,最后银行存款上的钱先退还股东投资款,再有多的付给投资者作为投资分红

老师课上讲的融资性固定资产的账务处理没有听明白。下面的分录是这样吗? 借:固定资产 100w 贷:长期应付款 100w 收到发票付款时 借:长期应付款 11.7w 贷:银行存款 11.7w ??? 借:应交税费-应交增值税-进项税额 ?? 贷:长期应付款 ?? 问号出填什么呢?17w吗?还是增值税也分10期?
老师,想问一下子公司税务注销时账上还有的银行存款,应收账款,周转材料,长期待摊费用,固定资产净值要怎么处理?没有负债
、大华公司2020年12月31日有关账户发生额如下:账户借方余额账户贷方余额现金银行存款应收票据其他应收款原材料生产成本库存商品长期待摊费用固定资产无形资产100028000016500040000110000600001400004500039000094000短期借款应付账款应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款长期借款累计折旧实收资本本年利润2000008000065000110004000011000600004000078000038000合计1325000合计1325000要求:根据上述资料编制资产负债表。(10分)
老师,跟您请教一个账务处理问题:这家公司在2020年收到一笔897300的补偿款,当时没有做营业外收入,计入其他应付款,而且是在另一家账上进行的处理,也没有对固定资产下账;2021年又收到对这笔资产的一笔补偿款134459.82,这时进行下账处理(净值为405310.53)。账务处理如下: 借:银行存款 134459.82 其他应收款 897300 贷:固定资产清理 405310.53 营业外收入 626449.29 这样处理对不对?
老师好,想问一下,公司要注销的时候,资产负债表上还有其他应收款和实收资本,其他应收款该怎么处理?实收资本需要做什么账务处理吗?
老师 对方单位已经注销,还有尾款压着作为质保金,现在要支付这笔钱,对方要求私对私,不然不打款,这怎么办呢?
郭老师请问下我要调增2024年所得税汇算清缴报表,调增没有到的材料发票成本,这个我先调整这个所得税汇算清缴报表就行是吧,还用在调整2024年度的年度财务报表吗
易耗品焊机1800元,可以直接摊销入生产成本中吗
预提费用怎么做分录呢
老师,您好!想问一下年终奖金计提在25年,一定要在25年发放吗?还是在次年汇算清缴前发出去都可以呢?
老师,融资租赁买车,合同价款是168万,分48期还完,合计应付148万多,利息费用怎么算啊
郭老师请问下我要调增2024年所得税汇算清缴报表,调增没有到的材料发票成本,这个我先调整这个所得税汇算清缴报表就行是吧,还用在调整2024年度的年度财务报表吗
老师 食堂烧饭 每个月伙食费 这个记员工管理费用 福利费 还是什么
老师,22年的时候购料,因为工程款一直没到账,然后对方没有给我们开发票我们也没付款,现在要是开发票的话单价变了,不是之前的单价了怎么办?
老师你好,我们公司现在要变更网银的经办人,之前的人员不做了,老板要变更成我的,这个有没有风险呀
但是税务注销时这些还没处理,怎么办呢?所以交给税局的报表上还留了这些
那就要补缴税款了,材料和固定资产补税,具体我建议先和专管员沟通一下
这个子公司本来就是亏损的,可以把这些过到母公司吗?
你好增值税和亏损无关,转母公司当然可以的,但是税逃不掉的
还有另外一个事,我们子公司的固定资产转给母公司,收到母公司的钱,我们要子公司要交税吗
你好要的啊,这就是上面说的转母公司去
那我们开发票给母公司怎么开?我说的是内容
你好,是什么就开什么啊