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老师,8月份进项税额不够,用9月的进项税额去抵,然后报税的时候进项税额要转出,抵减滞纳金几百块,这个怎么做分录

2021-10-22 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-22 16:22

进项 借应交税费-应交增值税-进项税额 进项税额要转出 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 滞纳金 借营业外支出  贷其他应付款

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快账用户1288 追问 2021-10-22 16:25

老师,可以直接,借:营业外支出贷:进项税额转出

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齐红老师 解答 2021-10-22 16:28

借方做什么要看你具体是什么原因造成的进项转出

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进项 借应交税费-应交增值税-进项税额 进项税额要转出 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 滞纳金 借营业外支出  贷其他应付款
2021-10-22
你好; 除非你们申请 留抵进项税抵欠或者 抵减 进项税转出这部分 ;正常抵扣是不能用往后月份的来抵扣当月的增值税的 
2021-12-03
同学你好 借:成本费用科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-08-23
借应交税费-未交增值税 营业外支出 贷应交税费应交增值税(留抵税额
2025-03-05
这个你8月没有取得进项税额专票吗,那这个40000填写附表1 没有留底税额和进项税额是需要交交40000,这个30000是10月申报填写,所属期9月认证抵扣,
2020-09-10
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