请不要点名提问,谢谢配合。 请问你想问的问题具体是?
请邹老师回答问题谢谢!
请邹老师继续回答问题谢谢!上期留底1.3万
请邹老师继续回答问题,可以用应付账款来冲吗
老师,我刚看了您回复其他学员和我一样的问题,您的回答是销账税额和进项税额月底不需要结平的。邹老师
请邹老师解答我的问题
销售讲一下佣金关联的财务问题,走合同方式,走现金方式,都牵扯什么问题,分别应该如何做?
老师员工工资3000社保可以按照8000交吗
老师,无实缴的股权转让计划这个月执行,如何确认转让的公允价? 今年的未分配利润可以按这个月截止计算吗?
老师,您好请问下债务重组,债权人和债务人有什么区别,总是分不清楚
老师好,我是装饰公司的会计,想请教一下异地预缴的个人所得税会计分录怎么做(公司担个税)
您好,老师 个体户有哪些优惠政策?
你好 老师 这道题的答案为什么不是D 减去的是(3000-800)*0.0025*5-1200*0.0025*1
我给对方供原料,对方加工后给我,在不违反税法会计法的原则下我们双方需要进行哪方面的会计和发票处理,需要对方注册个什么类型的公司?对方原来是XX食品有限公司!
老师有工资条的模版吗
有点分不清承诺生效时间。什么时候用邮搓时间,什么时候用送达时间?
我这个罚款的分录怎么写
你好,罚款的分录 借:营业外支出,贷:银行存款
什么情况用以前年度调整损益
这个是2019年的
你好,跨年的罚款支出 补入帐的的情况下。
那我这个情况是2019年的罚款,2020年五月汇算清缴没有调增这个我还是没懂用哪个科目
你好,实际缴纳罚款是今年吧?
今天收到信息,还没去纳税调增,缴纳就最近一段时间
你好,那就是通过 营业外支出 科目核算。 明年做今年汇算清缴的时候,做纳税调增处理就是了
这个不分小企业会计准则与企业会计准备吧,这个分录
你好,是的,不需要做区分的
借营业外支出借应交税费-应交所得税贷银行,这个应交税费需要写吗
你好,是汇算清缴补交了所得税吗?
麻烦老师帮我看下图片的意思
你好,就是有罚款、滞纳金这样的支出,在汇算清缴的时候没有做纳税调增的意思啊
那我这个应交税费要写上吗
你好,如果调增导致了补税,需要写上。 如果调增的结果不需要补税,就不需要写应交税费 。
那调增会补税的,这个科目要用上,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。