请不要点名提问,谢谢配合。 请问你想问的问题具体是?
请邹老师回答问题谢谢!
请邹老师继续回答问题谢谢!上期留底1.3万
请邹老师继续回答问题,可以用应付账款来冲吗
老师,我刚看了您回复其他学员和我一样的问题,您的回答是销账税额和进项税额月底不需要结平的。邹老师
请邹老师解答我的问题
老师,个体工商户经营范围有水泥制品销售,能不能开混凝土C30销售
你好老师:刚进入一家制造型企业,预计明年申请高新,发现它的研发费用没有通过研发支出,直接计入了管理费用,在管理费用下设了几个项目,这样的话,可不可以?
请讲解十月份企业所得税预缴申报修改后的财务报表申报变化怎么填。包括小规模纳税人和一般纳税人。其中本月数和本期数,应该取哪个期的数值。
老师,我的利润表里面管理费用出来负数,这个怎么找啊,是不是账错了
老师,小规模纳税人无票收入3万怎么申报?
9月份工资,10月6日发放的,什么时候申报个税
老师,商贸公司销货可以私卡收钱吗
老师好!请问电子税务局系统里的所有发票都要打印出来吗?有的报销了,有的没报销,怎么才能分清楚呢?报销完的可以从系统里删除吗?
老师,我们抖音平台达人佣金开不了发票,HG这个怎么处理好
进出口企业有一台车需要做报废,我们要怎样处理?
我这个罚款的分录怎么写
你好,罚款的分录 借:营业外支出,贷:银行存款
什么情况用以前年度调整损益
这个是2019年的
你好,跨年的罚款支出 补入帐的的情况下。
那我这个情况是2019年的罚款,2020年五月汇算清缴没有调增这个我还是没懂用哪个科目
你好,实际缴纳罚款是今年吧?
今天收到信息,还没去纳税调增,缴纳就最近一段时间
你好,那就是通过 营业外支出 科目核算。 明年做今年汇算清缴的时候,做纳税调增处理就是了
这个不分小企业会计准则与企业会计准备吧,这个分录
你好,是的,不需要做区分的
借营业外支出借应交税费-应交所得税贷银行,这个应交税费需要写吗
你好,是汇算清缴补交了所得税吗?
麻烦老师帮我看下图片的意思
你好,就是有罚款、滞纳金这样的支出,在汇算清缴的时候没有做纳税调增的意思啊
那我这个应交税费要写上吗
你好,如果调增导致了补税,需要写上。 如果调增的结果不需要补税,就不需要写应交税费 。
那调增会补税的,这个科目要用上,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。