您好 请问您的软件不能增加二级科目吗?
老师接手的公司之前没有建账,现在我从10月份开始建账,按她9月底的余额表重新建账,输入期初余额有些科目里面有很多二科目,但我现建账期初只能输一级科目的余额数的
老师,刚到一家小规模公司,前会计走了1个多月,没有套账,只有科目余额表,中期建账就用前个月科目余额表各科目余额的期末余额做我现在期初余额做账,可以吗?需要本年累计吗?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
哦可以了,老师,现我重新建账,就按对9月底的余额表后面接着做凭证,但1到9月数据账上是没有的,问题不大吧?以后年底汇算清缴数据没有的会受影响吗?
那您有没有录入1-9月的累计发生额?
老师,这个借方累计-贷方累计就是1到9月份的数吗?
是的 借方累计 贷方累计就是1到9月份的累计发生数
老师累计数没有哦,1到9月份给不到累计数我,只给到九月底的科目余额表数给我
那没办法 您到时候汇算清缴填表要把1-9的数据累计填写的
那如果我现在就填10月份的期初数即9月底的期末数,那这样建账可以吧?
现在就填10月份的期初数即9月底的期末数,这样建账可以