齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好‘ 借 固定资产 贷 其他应收款-暂估’
收到发票怎么做账
收到个人去税务局开的发票怎么做账
借 固定资产 负数 贷 其他应收款-暂估’ 负数 发票入账 借 固定资产 贷 其他应收款’
是设备不是固定资产,设备已经安装了,只是没有给对方付款,因为对方还没开发票
你好‘ 借 管理费用 贷 其他应收款-暂估’
这比 借 管理费用 贷 其他应收款-暂估,分录什么时候做
你没有收到发票,没有付款的,做的分录
付款了就是借:其他应收款-暂估 贷:银行存款吗?
借 管理费用 负数 贷 其他应收款-暂估 负数 借 管理费用 贷 银行存款
这些暂估分录和负数记账凭证,后面附什么凭证
这个不需要附件 借 管理费用 负数 贷 其他应收款-暂估 负数 取得发票。 借 管理费用 贷 银行存款
小规模纳税人销售货物的分录
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老师好,请问企业购进盆景金额好几万,怎么入账记什么科目合适
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收到发票怎么做账
收到个人去税务局开的发票怎么做账
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是设备不是固定资产,设备已经安装了,只是没有给对方付款,因为对方还没开发票
你好‘ 借 管理费用 贷 其他应收款-暂估’
这比 借 管理费用 贷 其他应收款-暂估,分录什么时候做
你没有收到发票,没有付款的,做的分录
付款了就是借:其他应收款-暂估 贷:银行存款吗?
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