你好‘ 借 固定资产 贷 其他应收款-暂估’
老师,我想问一下:公司购买设备的发票一直没收到,然后对方因为各种原因不会开给我们怎么做账呢?设备已收到
老师,小规模纳税人收到个人买卖给公司的设备,设备货物已收到,但是没给对方付款,也未收到对方代开发票,怎么做分录
老师,小规模纳税人收到个人买卖给公司的仪器,仪器已收到,并且安装好了,但是没给个人付款,也未收到对方代开发票,怎么做分录
小规模纳税人,公司购入一台设备单价20万,约定合同完成后对方再赠送一台相同的设备给我们,设备已到并调试好,支付了预付款但发票未开,请问这个要怎么做账?
老师好,有两个问题: 1、一般纳税人公司,公司购买了几台设备,货物已经到了,款项未付,发票也未收到,请问怎么做账? 2、小规模公司,当月有销售,已收到款,并开具发票,后续销售退回,款项退回,但发票未红冲,请问怎么做账?
平台收入提现进了公账,要计营业额吗,报税咋报
老师你好,我怎么根据财务报表倒推出科目余额表,可以详细说下吗?急
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
计算每股收益这个题解题思路是什么?帮忙把解题思路说下,
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
收到发票怎么做账
收到个人去税务局开的发票怎么做账
借 固定资产 负数 贷 其他应收款-暂估’ 负数 发票入账 借 固定资产 贷 其他应收款’
是设备不是固定资产,设备已经安装了,只是没有给对方付款,因为对方还没开发票
你好‘ 借 管理费用 贷 其他应收款-暂估’
这比 借 管理费用 贷 其他应收款-暂估,分录什么时候做
你没有收到发票,没有付款的,做的分录
付款了就是借:其他应收款-暂估 贷:银行存款吗?
借 管理费用 负数 贷 其他应收款-暂估 负数 借 管理费用 贷 银行存款
这些暂估分录和负数记账凭证,后面附什么凭证
这个不需要附件 借 管理费用 负数 贷 其他应收款-暂估 负数 取得发票。 借 管理费用 贷 银行存款