你好‘ 借 固定资产 贷 其他应收款-暂估’

小规模纳税人房租的增值税率是多少?
老师,45个员工,每个月食堂消耗3万元左右的牛奶喝苹果合适吗?
企业所得税汇算清缴填报时,勾选高新技术企业优惠情况明细表时让在基本信息211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书那填写。但是没有填写框,不知道为什么,这是因为什么导致没有填写框,有其他人遇到这个问题吗
老师好,单位内部领用的物资,还用结转成本吗
老师,我刚入职一家制造业,2009年成立,内账的固定资产计提折旧没清单,固定资产也没清单,请问咋整?要去盘点?怎么盘嘛,这么多东西…
老师,我们是一般纳税人,请问下印花税是什么情况下交呢?
老师,本月生产成本和制造费用没有结转,因为本月没有生产任何产品。导致资产负债表不平怎么处理下
老师,代理商由于库存较多叫我司帮忙转销,但但需要先退回给我司再卖出去,但价格有变化,由于他们订这批货的时候价格较低,现在销售价格较高,因此会产生差价,我们先从我们现在的客户那里收到款,然后再把差价付给该代理商,代理商再开服务发票给我们。但现在该代理商问他们能不能不开发票,而是给我们直接用于抵他们的货款
老师,我96万的房屋租金能一次性入帐吗,如果入帐,那我这季度利润成红字了,现在利润红字还能做吗?[抱拳][抱拳]
老师您好 财务软件刚建账 要输入期初资产负债表科目余额 利润表要主营业务收入等科目的余额要输入吗
收到发票怎么做账
收到个人去税务局开的发票怎么做账
借 固定资产 负数 贷 其他应收款-暂估’ 负数 发票入账 借 固定资产 贷 其他应收款’
是设备不是固定资产,设备已经安装了,只是没有给对方付款,因为对方还没开发票
你好‘ 借 管理费用 贷 其他应收款-暂估’
这比 借 管理费用 贷 其他应收款-暂估,分录什么时候做
你没有收到发票,没有付款的,做的分录
付款了就是借:其他应收款-暂估 贷:银行存款吗?
借 管理费用 负数 贷 其他应收款-暂估 负数 借 管理费用 贷 银行存款
这些暂估分录和负数记账凭证,后面附什么凭证
这个不需要附件 借 管理费用 负数 贷 其他应收款-暂估 负数 取得发票。 借 管理费用 贷 银行存款