你好,也就是你按照468500做的固定资产是吗?

老师,购买耗材未收到发票前预付了1000元的款,我做账的分录是: 借:应付账款-商家 贷:银行存款 7月份收到发票了,实际金额是11000,剩余款项还未支付,该怎么做账?
购买了一辆泵车,全款890000,先直接支付了468500,已经拿到了发票,剩下的是银行贷款,,我一开始不知道是银行贷款,剩下未付部分做的应付账款。现在我应该怎么做呢?
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
老师,我们公司购买了一辆汽车,公司账上划出去了6万元的首付款,剩下的款项通过股东和银行贷款来支付(银行说不能和公司直接签车辆贷款协议),现在每个月公司直接划账到股东这个贷款账户上还款,本金和利息怎么记账啊?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
固定资产还能反结账修改吗?如果能的话,你反结账修改,借固定资产贷银行存款,长期应付款做这个。
我是一般纳税人,因为468500是预付款,但是做了预付。车价税合计890000,不含税781610,增值税102389.38,购置税78761.06· 我的分录是借:固定资产 866371.68 应交税费102389.38 贷:预付账款468500 其他应付款787610.06 应付账款421500
好,你这个固定资产是不含税的价格加上购置税吗?
对的,刚才我问了一下,那个贷款也不是向银行贷的,是在买车那里做的分期这样,每个月还款过去
记得也可以这么做的,你以后冲其他应付款还有应付账款就是了。
我车辆购置税免了,没有交,是不是不用做入固定资产呀
哦对的是的不需要交。但是你那个购置税就不要算进去了。
那我是直接和这个公司分期,每个月还款,我固定资产入账价值,还是根据我发票上来么?,每个还款的本金可以从应付账款里减出来是么,那这里,每个月利息的分录是怎么样的呢
你好,你的固定资产原值根据你固定资产原值,不考虑增值税
利息借财务费用贷银行存款。