你好,也就是你按照468500做的固定资产是吗?
老师,购买耗材未收到发票前预付了1000元的款,我做账的分录是: 借:应付账款-商家 贷:银行存款 7月份收到发票了,实际金额是11000,剩余款项还未支付,该怎么做账?
购买了一辆泵车,全款890000,先直接支付了468500,已经拿到了发票,剩下的是银行贷款,,我一开始不知道是银行贷款,剩下未付部分做的应付账款。现在我应该怎么做呢?
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
老师,我们公司购买了一辆汽车,公司账上划出去了6万元的首付款,剩下的款项通过股东和银行贷款来支付(银行说不能和公司直接签车辆贷款协议),现在每个月公司直接划账到股东这个贷款账户上还款,本金和利息怎么记账啊?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
固定资产还能反结账修改吗?如果能的话,你反结账修改,借固定资产贷银行存款,长期应付款做这个。
我是一般纳税人,因为468500是预付款,但是做了预付。车价税合计890000,不含税781610,增值税102389.38,购置税78761.06· 我的分录是借:固定资产 866371.68 应交税费102389.38 贷:预付账款468500 其他应付款787610.06 应付账款421500
好,你这个固定资产是不含税的价格加上购置税吗?
对的,刚才我问了一下,那个贷款也不是向银行贷的,是在买车那里做的分期这样,每个月还款过去
记得也可以这么做的,你以后冲其他应付款还有应付账款就是了。
我车辆购置税免了,没有交,是不是不用做入固定资产呀
哦对的是的不需要交。但是你那个购置税就不要算进去了。
那我是直接和这个公司分期,每个月还款,我固定资产入账价值,还是根据我发票上来么?,每个还款的本金可以从应付账款里减出来是么,那这里,每个月利息的分录是怎么样的呢
你好,你的固定资产原值根据你固定资产原值,不考虑增值税
利息借财务费用贷银行存款。