你好,也就是你按照468500做的固定资产是吗?
老师,购买耗材未收到发票前预付了1000元的款,我做账的分录是: 借:应付账款-商家 贷:银行存款 7月份收到发票了,实际金额是11000,剩余款项还未支付,该怎么做账?
购买了一辆泵车,全款890000,先直接支付了468500,已经拿到了发票,剩下的是银行贷款,,我一开始不知道是银行贷款,剩下未付部分做的应付账款。现在我应该怎么做呢?
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
老师,我们公司购买了一辆汽车,公司账上划出去了6万元的首付款,剩下的款项通过股东和银行贷款来支付(银行说不能和公司直接签车辆贷款协议),现在每个月公司直接划账到股东这个贷款账户上还款,本金和利息怎么记账啊?
老师,请问一下公司申请科小对公司有没有啥影响呀
老师您好,购买的饮料啥的,给各公司送了夏清凉的这种我应该入什么科目合适呢
老师,我们实际发货1777.9吨,对方确认收货1776.775吨,开的发票是1776.775吨,那平时做账时按照哪个数据来结转主营业务成本呢
你好老师,我们公司8月的修车费一共是1万元,9辆车,开发票得怎么开1万,单位是次吗,还是说得备注写什么,可以把6月7月的和8月的一起开吗?
没有十几年工作经验的老师,莫要回答,谢谢。啤酒总代理的账务:这个行业的账务和税务有什么特殊的地方吗,销售的地方,一般是夜场,酒店,商超等。如果要做分析,具体做哪些分析?纯贸易的公司,特别是库存,库存怎么管理
老师,比如我们是A企业(是产品供应商和零售商),B个人是老板的好友帮忙介绍业务的,B跟C也是好朋友,B把A的业务介绍给了C,C手里有很多销售渠道和销售资源,C最终通过介绍把A的业务对接给了D,D负责把货物铺到自己渠道去销售;B和C会根据每月D的销售拿提成,这时多方关系该怎么去签合同呢,分别签什么类型的合同呢
老师,减资,退回原投资款能否直接做其他股东投资款,就银行不走资金了,就分录做一下,资金账簿印花税缴纳。可以吗?谢谢
单位开房租租赁税发票,付的款项怎么入账?
老师税务稽查局让企业自查,补税会影响纳税等级吗
朴老师,请问,现在电商平台给税局推送数据,从哪里查询,怎么申报?
固定资产还能反结账修改吗?如果能的话,你反结账修改,借固定资产贷银行存款,长期应付款做这个。
我是一般纳税人,因为468500是预付款,但是做了预付。车价税合计890000,不含税781610,增值税102389.38,购置税78761.06· 我的分录是借:固定资产 866371.68 应交税费102389.38 贷:预付账款468500 其他应付款787610.06 应付账款421500
好,你这个固定资产是不含税的价格加上购置税吗?
对的,刚才我问了一下,那个贷款也不是向银行贷的,是在买车那里做的分期这样,每个月还款过去
记得也可以这么做的,你以后冲其他应付款还有应付账款就是了。
我车辆购置税免了,没有交,是不是不用做入固定资产呀
哦对的是的不需要交。但是你那个购置税就不要算进去了。
那我是直接和这个公司分期,每个月还款,我固定资产入账价值,还是根据我发票上来么?,每个还款的本金可以从应付账款里减出来是么,那这里,每个月利息的分录是怎么样的呢
你好,你的固定资产原值根据你固定资产原值,不考虑增值税
利息借财务费用贷银行存款。