你也要计入成本的,因为这个1000元支付给了对方的嘛

公司几年前花1000万买了房子,6月份700万过户给了个人,在税务局代开了发票,之前也没有记固定资产,累计折旧,这个会计分录要怎么写
我公司从一个已经注销的公司购买了一辆车,开具了二手车销售统一发票,价额为1000元,而这个注销的公司车辆之前有做资产评估,评估残值为93654.6,这个二手车发票可以作为固定资产发票录入固定资产吗?录入固定资产金额是1000元还是???
固定资产设备,之前卖方少开了1000,做了估价。现在这个1000不给开发票了!应该怎么冲之前的估价1000?会计分录怎么做
购入了固定资产钱上个月已经付了,做了分录 借 预付账款 1000 贷;银行存款1000 ,这个月收到固定资产了,并且使用了,但是没有收到发票,知道对方要开专票,现在的分录应该怎么做?
之前月份处理固定资产的分录是这么做,这个月开票开了18000给个人说是卖给个人了,现在分录又该怎么做呢怎么连接进去
公司想注销,但库存商品有余额1.9万,应收账款有余额8.3万,预付账款有余额7.6万怎么办
公司想注销,但库存商品有余额1.9万,应收账款有余额8.3万,预付账款有余额7.6万怎么办
9月份个税已申报,但是系统上没有,税务还给我发了提示函让我去大厅处理,但我的确申报了
老师,如果新开的分公司按25%交企业所得税,如何跟总公司一样交5%的企业所得税
老师,您好,老板欠缴税款,税务局找事物局去公司查,经桢也将要去查,这种情况对财务会计有影响吗?
老师,如果社保个人部分因为有尾数差4分钱,可以放单位承担社保中去吗?因为这样的话,总金额是对的上的,前提是代账,收费非常低。性价比不高
老师个人独资企业和合伙企业为什么不交企业所得税
老师。请问下,我们是卖汽车的,三方金融那个下不来,我们怎么粉饰报表呢?让给我们批额度?
老师你好,建筑公司,上个月把百叶窗作为材料,这个月确定是百叶窗购进来直接销售,老师你说我这个百叶窗,这个月作为什么记啊,收入是主营业务收入还是其他业务收入啊
老师,详细解析下计提社保的原因
是的支付过去了,有银行汇款凭证但是发票少开了,这个我应怎么处理
你好 ; 那你就记得计入固定资产去哈; 只是汇算调整