你好 ; 是普票的话 价税合计入账的; 专票才是分别体现金额 和费用的; 可以的 借:管理费用-600 管理费用-水电费3438.05 进项税额 213.12 贷银行存款
老师,收到水电费专票,未认证,分录是,借管理费用,应交税费,待认证进项税额还是待抵扣进项税额
收到电信宽带费1张普票600,一张专票3651.17(3438.05+税额213.12)我可要借管理费用-水电费4038.05 进项213.12.还是要分开 借:管理费用-600 管理费用-水电费3438.05 进项税额 213.12?
比如我收到一张电费发票,那是借管理费用电费,进项税额。然后贷应付账款吗
收到水电费发票了,为什么不计入 借:管理费用-水电费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 而要记入 借:预付账款 贷:银行存款 ????
你好,物业开来了一张水电费服务费专票发票,这边抵扣不了,做账这样子做借管理费 5000 进项600 应付款 5600 还是这样子做借管理费用5600 贷应付款5600 这边查询抵扣税这张发票抵扣不了
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
不可以 第一笔分录吗 有时候 我直接把普票+专票销售额 合计 为一笔
你好 ; 分别来做。 进项税你不抵扣了哇
要是同一笔办公费的专票 是可以做一起是吗
你好 ; 可以一起做的; 但是进项税体现下
无论是否同一笔业务 只有有进项我都把她单独体现出来,只是有时候业务差不多有普票我就把普票金额+专票销售额合计,最后进项还是单独出来的。感觉省事了,但是又不知道合不合理
你好; 一般是同一个业务发生的 可以汇总一起写。 其他不同业务分别做分录