您好!这个现在是按劳务由支付方代扣代缴
请问下老师就是 公司的办公室是老板个人的房子 那我需要去税务局代开发票的,那老板需要交个人所得税,这个个人所得税。是和工资一样一起在税务局申报嘛?比如他工资5000 公司房租3000 那我每月申报要写8000嘛
老师,请问,个人在公司承包了一个技术服务的工程,需要在税局代开技术服务的发票,2万元,增值税是一个点,那个人所得税是怎么样算的呀?就是要交税给税局的那一部分个人所得税
老师,请问,个人承包了我公司一个工程类的技术服务合同,我开给总包公司发票是:信息技术服务*技术服务费,现在对方要结款,他就找了一个设计公司的开了普通发票给我,开的发票内容是:现代服务*技术服务费,这样能行吗?
老师,我想问下,领导要从外面代开一张技术服务费。对方收取税率1.6%,其中包含增值税1%,附加税12%.,个人所得税0.5%,那么我的疑问是为什么它这个个人经营所得是0.5%,那我还要不要帮她代扣代缴个人所得税呢?我有点搞不懂劳务报酬、个人经营所得和申报问题
请问老师,我公司取得个人在税务局代开的劳务发票,是需要我公司代缴个人所得税,因为个税是由他个人承担,那个人一听需要交几万元个税又不想交了,把票又拿走,请问这个发票我们不入账对我公司会有什么不利吗
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
老师,我不是很懂,你能说具体点吗?就是我承包了一个技术服务的工程,现在要叫对方给钱,对方叫我开票过去,
您好!你可以去电子税务局代开个人的劳务发票,然后个税是对方付款给你的时候从你款项里面扣下来,然后支付
就是说要对方公司帮我代付个税给税局吗?但是我不是他公司的员工啊,我记得以前去拿票的时候就是当场自己刷给税局的,因为太久没有开票了,不知道现在怎么样了?而且那个个税要怎么样算呢?税率是多少呀?
你好!是的。是代扣代缴,以前申请开发票的时候很多税务局会直接扣个税,但是现在基本上都是要代扣代缴了
那这个个税要怎么样算呢?
你好!按劳务来计算, 预扣预缴应纳税所得额 = 劳务报酬(少于4000元) - 800元 预扣预缴应纳税所得额 = 劳务报酬(超过4000元) × (1 - 20%) 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数 说明: 1、劳务报酬所得在800元以下的,不用缴纳个人所得税; 2、劳务报酬所得大于800元且没有超过4000元,可减除800元的扣除费用; 3、劳务报酬所得超过4000元的,可减除劳务报酬收入20%的扣除费用;
老师,我这边开票是2万元,那个应纳税所得额跟应纳税额,能帮我算下吗?看不懂啊,而且这2个都是要对方公司从我这边工程款里面扣下来给到税局的吗?
你好!是的。2万劳务的税费是3200的税
这是2个税额都含在里面了吗?老师,你这个计算版本有链接吗?
你好!这个只是个税。其他的因为没有达到起征点,也不用交了
怎么看有没有达到起征点啊?
你好!月度15万了。季度45万。
老师,如果我找小规模的公司开给对方,这样的话,增值税也是1个点吧,再加一点附加税,是不是就比较省了呀?
你好!是的。是你说的这样
好的,谢谢老师的详细解答
你好!不用客气的了