你好在利润表管理费用里面体现,然后企业所得税的在利润总额里面体现。

暂估是含税还是不含税的?
老师,业务是公路运输服务,我们开9的运费发票他不要,却要求我们开免税票给他,客户这边隐藏的会是什么原因呢
郭老师请问下我司所得税2025.10-12月季度所得税报表里的资产平均值是4816万,那么我这2月份申报1月份增值税时,我还是小微企业享受城建税及附件减半征收是吧
收到个税的退费手续费,增值税就是拿收到的总额÷1.06*6%吧, 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税-销项 也交企业所得税
老师 我们23年的一部分收入 要冲掉 记到今年 更正23年的年报 是不是只把收入减掉这部分就可以了
老师过年期间给超市铺货,他们这个款要一直压着,给我们打了个欠条,发票什么时候开比较合适?这批款估计要等到他们闭店的时候会产生退货,然后再去结算。
A公司是一般纳税人,在2020年购入一辆含税价80万的车,已折旧完,在2025年以含税价50万转让给B公司,请问这是属于低价卖出吗?分录需要怎么做?
银行存款美元30000,换成人民币208000这个账怎么走?会计分录怎么做
银行贷款服务费用票入哪个科目
老师公司对公司之间的借款利息怎么开票
汇算的时候,第二年开始,每年都需要调增,因为你之前已经一次抵扣。
那老师季度所得税表中在哪个栏次填写
季度的时候在利润总额里面填写就可以的,不调整。
我的这个企业已经有9个月没有收入了,折旧体现在管理费用和利润表中的利润总额中,越亏越多,我该怎么做
你好,正常做就可以的,你账上只能这么做。
汇算清缴的时候,你开始调增,不允许抵扣。
那就是说,我四个季度按正常的做就可以了,汇算清缴的时候把四个季度的折旧一次调增就成了是吗
是的是的,是这么做的。
那么汇算清缴的时候我在账务上不需要做任何调整,只是在汇缴是在所得税表中调增,是这个意思吗
是的是的,是这么理解,是这个意思。
好的,老师,我明白了,但是税务局打电话每个季度都问这个情况,我以为是我做错了,现在听了老师的解答,我心里有底了,非常感谢老师
不用客气,工作愉快。