用往来资金上支付?意思是借的其他单位的钱还是咋的?

老师,我问个问题,事业单位在旧的制度下年末已经计提了人员工资,到新的年度启用新的政府会计制度后,支付人员工资时除了财务会计的分录,预算会计需要做分录吗?如果做怎么做这个分录?
你好,做政府会计的时候,收到财政授权支付额度到账通知书的情况做分录一定需要预算会计吗? 有财政授权支付额度到账通知书的情况可以使用非财政拨款收入的对应分录吗? 收到财政授权支付额度到账通知书的情况支付工资的分录怎么做,然后怎么结转分录
老师您好,事业单位,2019年在建工程的设计费没做结算就按合同价支出了(资金性质:公共财政预算资金),并且在19年在建工程已转入公共基础设施,2020年补做了结算,结算价低于合同价,设计单位退回多支的部分,我单位又用这部分退款支付结算费(资金性质:单位往来款),如何账务处理?需要几笔分录?公共财政预算资金支出的款项会涉及财务会计、预算会计的账务处理,单位往来款支出的款项又只设计财务会计账务处理,完全搞不明白呀,求解答
我们单位这个月发了两个月的工资和公积金但是只发了一个月的养老保险和职业年金还有医保的钱,怎么做账呀?我们单位用的是政府会计制度,财务会计和预算会计的分录怎么做?
老师你好,政府会计制度,用往来资金上支付的单位壁挂炉天然气管道费用,怎么做财务会计和预算会计的分录
异地项目,次月申报了异地个税,然后反馈。下个月还需要继续申报异地个税吗
你好老师,酒店会计,以前没干过,我想问一下,携程预付对账,我点提现了,还要给携程开票吗,想问一下怎么对账,因为和前台拿来的携程挂帐小票不一致
老师,您好!会计科目能自己增加一个应交税费--应交增值税--无票收入吗?
老师,问一下,上个月给员工缴纳了社保,然后申请退了,本月给员工缴纳社保时,系统里面的缴纳费用直接抵扣,这种怎么做账呢?
在吗,老师,麻烦问一下我是一般纳税人,我是销售方,我现在准备冲红10月份的发票,我可以对10月份发票部分冲红吗,这张发票对方已经抵扣了
老师,收到融资租赁款怎么做分录
老师,异地施工开人工费还用外管证吗
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
是我们单位上年结转的资金
借:单位管理费用 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
我们是先申请钱,上级把钱打到我们零余额账户里,这一笔怎么做分录
借:单位管理费用 贷:零余额账户 借:事业支出 贷:资金结存-零余额账户
借:单位管理费用 贷:零余额账户 借:事业支出 贷:资金结存-零余额账户
借:单位管理费用 贷:零余额账户 借:事业支出 贷:资金结存-零余额账户
钱到我们单位怎么做分录
借:零余额账户 贷:财政拨款收入 借:资金结存-零余额账户 贷:财政预算拨款收入
天然气管道个壁挂炉应该属于固定资产吧
资金量大,使用时间长那你就列入固定资产就是
那怎么做分录
借:固定资产 贷:零余额账户 借:事业支出 贷:资金结存-零余额账户
收到工资社保费用时,怎么做分录?分不分行政事业和临聘人员
抱歉,这又是一个问题了哈,请另外申请回答