需要一个个月查账,从最后一次资产负债表平衡开始核对
用友T3里面资产负债表资产期末数不等于期末负债和所有者权益期末数。差额是3550
资产负债表里的资产的期末余额与负债及所有者权益,期末余额不相等是什么原因?
期初资产总额等于负债和所有者权益和 期末不等了 怎么找原因?
什么原因会导致资产负债表期末总资产数不等于负债+所有者权益
第30栏中资产总计年初余额【0.00】应等于第53栏负债和所有者权益(或股东权益)总计年初余额【0.01】! 资产负债表的“资产总计”期末余额或“所有者权益(或股东权益)总计”期末余额均不能为零,请重新填写!
做出来的成品,然后不好了。报废了。相关分录怎么写
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?如果对方开的是专票,预付 30%!!!!!!!!
小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账?收到发票后又怎么做账?
请问老师,建筑复服务异地预缴的所得税需要计提不?利润是负数
付给另外一家国内工厂的投资款,怎么做账
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?
老师,25年发现员工24年发票报销公司名没写全怎么办?
请问红冲的发票需要做账吗?一般纳税人
老师好!一般纳税人开了一部分技术服务费,税率6个点,报税的时候要和销售的分开吗?认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
老师这个金融租赁这个是不是不可以抵扣
啊 就这个月不平 之前都是对的 一个分录一个分录看啊
没看到啥问题啊
那你得需要核对明细的
找到了 好奇怪 我本年出的余额不等于本期出的余额
同学你好 本期是季度的 本年的年度累计的