你好 9月的红冲 再按正确发票入账
老师,有个供应商5月给我们公司开票了,然后9月发现对方不小心把那张发票作废了,现在又重开了一张,那我把9月开的这种发票放在5月那笔凭证后面行吗,把作废的那张退回去给对方
您好,老师,那个我是负责公司所有的做账,现在在做9月份的账务,9月份我同事开发票开错了,然后当时就开了一张销项负数发票,现在这两个发票都给了我,我可以不做账吗
老师您好,我有一个9月的发票是发票的名字都写成管理员了,金额是没有错的,我已经入账在9月了,那他现在把9月的发票重新开过,月份就变成10月了,那我是把这个发票直接贴在9月的传票后面吗?
老师,9月份分别付了9月和10月雇主责任险,都没有取得发票,可是我把付9月份的做成了管理费用,忘记做成预付账款了,10月份的做的是预付账款,发票在10月份时取得了,2月的保费开在一张发票上了 现在我该怎么处理啊?