你好需要计算做好了给你

会计分录题(共 32 分) 1.某企业本年10月份期初有关账户余额如下: 库存现金 1 400元 应付账款 10 000元 银行存款 24 000元 短期借款 14 000元 应收账款 5 000元 实收资本 60 000元 原材料 12 000元 盈余公积 7 000元 固定资产 48 600元 10月份发生下列经济业务: (1)收到投资者投入货币资金20 000元,存入银行。 购入材料一批,价值4 600元,增值税率13%,其中3 000元以银行存款支付,余款暂欠,卖方负责运输,货物经长途运输运达企业。 (3)以银行存款2 198元偿还前欠购买材料款。 (4)订制品生产车间领用该批材料。 (5)向银行借入为期3个月的借款5 000元,存入银行存款户。 (6)以库存现金600元存入银行。 (7)订制品车间发放从事直接生产的工人工资12000元。 (8)收到应收账款2 600元存入银行存款户。 要求: (1)根据上
1.东亚公司为增值税一般纳税人企业,所采购的原材料和销售产品的增值税税率均为13%。20x9年8月月初、银行存款日记账余额为256800元,其他货币资金期初无余额。8 月份发生以下几笔经济业务: (1)向银行申请开具银行汇票 141 000 元,并取得银行汇票。(2)开出支票 75 000 元支付上月的购料欠款。 (3)购入原材料价税款 113 000元,以3个月期限的银行承兑汇票支付,材料已验收入库。 (4)销售产品取得不含税销售额 150 000 元,款项收到存入银行,该批产品的销售成本为 120 000 元。 (5)因临时到外地采购材料而划出银行存款 15 000 元,开设临时存款账户。要求:根据题意计算下列问题: (1)计算 8 月月末银行存款日记账余额。 (2)计算 8 月月末其他货币资金余额。
任务3:齐鲁公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。3月至5月份发生以下交易 (1)3月2日向银行申请办理银行汇票用以购买原材料,将款项250 000元交存银行转作银行汇票存款。3月4日持票前往异地购入原材料一批,取得的增值税专用发票上的原材料价款为200 000元,增值税税额为26 000元,已用银行汇票办理结算,多余款项24 000元退回开户银行,公司已收到开户银行转来的银行汇票第四联。 (2)3月5日向银行填交“银行本票申请书”,将11 300元银行存款转作银行本票存款,取得银行本票。3月6日公司用银行本票购买办公用品,价款10 000元,增值税发票上注明的增值税税额为1 300元。 (3)3月24日向银行申领信用卡,向银行交存50 000元。4月10日,公司用信用卡支付购书款3 000元,增值税专用发票上注明的增值税额为270元。
任务3:齐鲁公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。3月至5月份发生以下交易 (1)3月2日向银行申请办理银行汇票用以购买原材料,将款项250 000元交存银行转作银行汇票存款。3月4日持票前往异地购入原材料一批,取得的增值税专用发票上的原材料价款为200 000元,增值税税额为26 000元,已用银行汇票办理结算,多余款项24 000元退回开户银行,公司已收到开户银行转来的银行汇票第四联。 (2)3月5日向银行填交“银行本票申请书”,将11 300元银行存款转作银行本票存款,取得银行本票。3月6日公司用银行本票购买办公用品,价款10 000元,增值税发票上注明的增值税税额为1 300元。 (3)3月24日向银行申领信用卡,向银行交存50 000元。4月10日,公司用信用卡支付购书款3 000元,增值税专用发票上注明的增值税额为270元。
[资料]某企业发生下列经济业务: 1.收到国家投入的资本5000 000元,已存入银行。 2. 向银行借人期限为半年的借款300 000元,已存人银行。 3.从银行提取现金5000元备用。 4.购入原材料90 000元,但货款尚来支付。 5.购买办公用品一 批, 以库存现金600元支付。 6.购人卡车一辆,以银行存款支付价款320 000元。 7.生产产品领用原材料 60 000元。 8.应付生产工人薪酬50 000元。 9.计提生产车间厂房和机器设备的折旧8000元。 10. 销售产品收人80 000元,但款项尚未收到。 11. 以银行存款支付前欠某单位的货款160 000元。 12以银行存款支付欠交的税金30 000元。 13.出售原材料收人现金2000元。 14.结转出售原材料成本1 800元。 15.将库存现金2 000元存入银行。 16. 以银行存款支付本月的借款利息1 500元。 【要求】根据上述资料,确定各项经济业务所涉及的账户名称及其所属类别,并填入表4。
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
嗯嗯好的
1)计算 8 月月末银行存款日记账余额。 256800-141000-75000+150000*1.13-15000=195300
2)计算 8 月月末其他货币资金余额 141000-113000+15000=43000