你好,这个截止了就没有了。
请问老师,这个第三条,我单位21年的奖金都是次年发放的,也就是22年6月份底之前,或者是7月后了。请问22年发放21年的奖金还能享受这个合并申报吗?
请问老师,22年奖金就只能并入综合所得了,那对于那些平时都在缴纳个税的人来说,是不是在21年发放和申报奖金的个税会比较优惠?
请问一下,我现在不是做12月份的账吗,然后我计提了年终奖,然后确定在1月15日之前发放,那么我这个月申报12月份的个税时是不是也要把年终奖申报了,我们年终奖单独申报
老师,这个月我们要发奖金,平时每个人一个月也就3800,现在奖金是8000,请问我是合并申报合适,还是单独计税奖金合适?我们1月份发放奖金,个税是不是算在2022年里面了。
老师,员工2022年1月份发放年终奖50000,因为21年申报都结束了,所以选择22年申报,他的月工资是12000,问题一这种是不是单独申报年终奖划算?问题二:如果单独申报这个50000需要做到22年1月工资表里吗?
老师好,小规模商贸公司,进项发票的税收分类编码是1030104010000000000。开的销项发票税务分类编码选的是1030104020000000000。品种名称、规格、单位都一致。就是税收分类编码第9位不同。有影响吗?
为什么不用挨个一一核对?
老师,请问因计入本年利润-未分配利润会导致资产负债表和利润表不平是吗?
购买固定资产 比如空调(型号价格不一样) 电脑(型号价格不一样) 家具(有椅子有桌子很杂),可以按同一品类,不同价格型号的价格加在一起来算残值率并进行折旧吗
本年利润期初贷方余额,是不是代表利润没有分配对吗
公司已经注销,账面实收资本10万,本年利润贷方33万,未分配利润借方43万,请问,分录如何做,将科目全部清零
请问老师,建筑业挂靠业务的相关分录怎么写?
老师,您好,我们公司昨天进了一笔钱,我们公司没有向对方公司开票,因为是跟别人合作的业务,对方负责拉业务,我们负责干活,老板之前跟对方公司签订的私下协议,钱到账了,直接扣掉15%,里面包括了税金及资质费用,但是昨天对方把钱打到我公司的公户,这样一来公司又产生了税费,老板觉得太贵了不划算,所以今天老板又说想把钱原路退回,打到他个人账户,但是这样一来又产生了个税,所以这个事情就卡在这儿了,想请问老师,有没有别的好的方法,把这笔钱给弄出来呢
请问这个费用这样录入对吗,还是得贷记预付账款,是一年的费用
老师这个怎么做会计分录
那我单位要是21年11月份发放就能享受吗?
对,要在年底结束前发放。
光发放还不行吧?是不是年底之前还得申报呢
对,就是发放和申报了就行。