你好 ; 那你就要让对方开票回来 查询真伪 最好是让对方销售方提供完税证明给你报销入账 ; 检查下发票内容与你实际是否有问题
请教你一个问题:比如业务员拿到的普票或者专票回来报销,报销时经查明发票是没有问题的,但是2年后,税务局查出开这些发票的公司出现了问题,连带牵连了收票方,企业无缘无故的被调增了几十万的税,更甚者有些税收优惠的企业,整年的收入都被调增了。请问怎么预防这种连带性的发票风险?
出口企业,1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表,我是知道这几年有不少收入不在应该期间的,比如21年的收入23年才入账, 还有些报关单没有开票,。2.现在要填写出口海关数据,跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ,如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了?麻烦老师指点一下。
税务查到22年,23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税,现在要求更改相关月份申报表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值税申报表为无票收入,再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入,金额都不大,销项税也就几十百八块,只是要求非要提前按相关日期申报 问题一,这样更改的同时会产生滞纳金,进项税的也是五月勾选的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申请留抵退税,附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目,营业税金及附加的变动,现在是24年,怎么更改22年相关月份有变化的科目,还是在24年做调整。怎么调整。 问题二,22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了,现在是24年,应该怎么调整22年的相关事项。
请问老师,公司员工垫付费用为公司办理业务,比如销售部差旅费,行政部的业务招待费或者其它一些日常费用,没有取得发票,以费用报销单附加收据、付款截图来财务报销,财务以公户转到员工个人工资卡上报销的方式,涉及到了公转私,这部分无票支出,次年汇算清缴时纳税调增,会有什么税务问题吗?
你好老师!我公司是一般纳税人,小型公司 今年被专管员说去年几个月有些费用票需要进项票要转出,要我们逐月转出更正之前的增值税申报表,财务表和企税汇算清缴都更正了,所以觉得很麻烦,我想以后一年中防止专用费用发票有问题,可不可以放到12月再抵扣,这样如果有问题我可以只调整到被查的那个月就行了,是吗? 补税额=1000,通过银行直接扣除。 此时,这个1000不需要调整2024年12月的账。我直接做4月里面,没有以前年度损益调整这个科目咋办?
小微企业的认定标准有哪些
请问农业高薪企业怎么认定的
我们车子租赁销售公司处理车子违章属于什么收支项目,分录是什么
请问下,公司的公章没有备案,老板需要更换公章,请问下这个改怎么处理?
小微企业的认定标准有哪些
库存损耗,记入营业外支出,汇算清缴时是记入营业外支出的其他栏吗?税滞纳金,填写营业外支出哪栏,罚没支出吗?
老师,增值税系统申报的时候做的进项税认证并抵扣,是不是抵扣的当月也要做账务处理呢
老师好 抖音投流宣传 走什么科目
出口货物成交方式以工厂交货,开票确认收入按哪个
老师您好,我想问下,我们租办公楼。物业给我们开电费发票。现在操作是,我们预付多少就按照多少开具。我们想改成:预付钱了,但开发票按照实际使用多少电就给我们开多少发票可不可以?
老师,其实整个流程都是有的,但是这是被上游牵连的,这种是可以预防的吗?
你好 ; 这个是不好预防的; 你最好是找规模和企业达一点的 公司来合作好一些的; 一般小企业怕他们开票后红冲或者 是 不缴纳税费就 会影响你们
老师,专票还好操作点,那如果是普票出现问题尼?
你好 ; 普票的话 就得你调增 影响所得税这块的。这个就很麻烦的
对,因为公司就是因为2年前的20万的普票被上游公司牵连,然后连着当年的整年的收入都要调增所得税和滞纳金,老板就问怎么预防
你好 ; 是的。 预防的话 就是 找对方 出具普票和完税证明 ; 还得保证发票的 真实性 ;如果有问题 你们要找责任人承担责任嘚比如报销人来承担税费的 处理 ; 你们要去要求员工对提供的票据负责的
好的。谢谢老师
没事的; 希望能帮到你