同学你好 借应收票据 贷应付账款 借应收账款 贷应收票据 借应收账款 贷应付账款
老师您好 我们公司有个项目(挂靠的工程A公司)现在A公司要我们公司开票,我们没有发票开给A公司,本来清包工可以开,老板不想出税款。A公司说我们有空调发票刚好有个工程可以用,让我们做一份合同让我开空调的发票给他?2.这些开给A公司发票型号本来是用我公司另一个B公司工程的,合同是这个型号现在开给挂靠单位A了,我跟老板说那开B公司时就没有这些型号了!老板说这个B工程空调可以开别的型号给B项目,对方说没关系。我说不行合同型号不一样,可老板说没事,老师想这样情况我要怎么做?两个合同发票等于都是虚开。
老师,我在月末打印银行电子承兑的时候发现,转让背书流程中9月1号A公司转让背书给我司,9月2号我司转让背书给B公司,然后流程结束。那我的分录为借应付账款-B公司贷应收票据-B,我不明白的是那A公司呢,就忽略不用写分录吗?
老板自有的三家公司,1号公司收到的银行承兑汇票,背书转让给2号公司,2号公司再背书转让给3号公司,我们属于2号公司,与两个公司之间并没有实际业务发生,这样我们2号公司应该怎么做账呢
主播给我们开票文化服务直播服务费可以吗
法人卖自己家房,须提前还清房贷才能卖。法人老婆做了消费贷,想款下来后转给法人个人账户,然后法人取现出来让老婆去存。这样操作有哪些风险??如何操作最安全??
现金支票用途可以写刘琳工资吗?写上员工名字
请问23年补了收入,还交了税,23年的账要修改吗?需要把收入做进去吗
老师我想问一下B付钱给A,A替B代付劳务派遣费,开票只能开给A,B这个费用能在所得税前扣除吗
请问银行手续费开了专票,费用红字差了进项税的钱,怎么处理 ,费用已经入过了,后面开了专票?
老师,您好,我们公司的总电费是3万多块钱,然后别的公司接的我们的电,我们收他1.5一度,算一下总价格比我们3万多多一些,我要怎么给他开具电费分割单,多出来的部分算我们的收入是这样?
老师,建筑全包,有没有全垫资这一说
问一下老板自己垫付买的东西没有发票不想白条入账的话怎么做?
老师,投标文件里施工工艺基本雷同,属于围标串标吗?
借应收票据 贷应付账款 借应收账款 贷应收票据 借应付账款 贷应收账款 这个是正确的哈
收到承兑汇票就是:借:应收票据 贷:应收账款 转出去就是:借:应付账款 贷:应收票据 这样的话我的应收账款和应付账款都是负数,是不是做一笔借:应付账款 贷:应收账款??
嗯 就是我上面的分录
那最后一笔的摘要怎么写好一点呢?老师
往来冲减 这样写就行了
最后一笔做借:应付账款 贷:应收账款,两个账户的负数越来越大,是不是应该做借:应收账款,贷:应付账款呢?这样账户余额才为0
不是的 这个正好冲减前面的两个往来
那这样我的应收和应付就是负数了呀,而且金额还越来越大了
你上面的两个分录做了吗
做了呀,这样才是平的
同学你好 单看分录的话我上面的分录才是平的
按照您上面的分录金额全是负数呀,是我哪里做错了吗?请老师再帮我看看呢
同学你好 比如说汇票金额是500 借应收票据500 贷应付账款-A500 借应收账款-B500 贷应收票据500 借应付账款-A500 贷应收账款-B500 你看这个分录
这个票据是借入的银行汇票,我做的是借:应收票据 ,贷:其他应付款 然后借出我做的是,,借:其他应收款 贷:应收票据
对 然后 借其他应付款 贷其他应收款 这样就行了