您好,是计入研发费用折旧摊销费
老师,您好,公司请人做了一个软件设计,请问是计入研发费用的其他,还是记入研发费用的设计费?谢谢[抱拳]
你好,老师,请教一下您,研发用的软件费用应计入哪个科目呀?麻烦老师指点,感谢!
老师好,请问一下,公司购买软件是应该计入无形资产还是库存商品呀?这个软件在公司做的产品里面会放入相应的软件形成完整的产成品后再卖出去的,所以购入时应该计入哪个科目呀?麻烦老师指点,谢谢!
老师你好,下水道疏通,厂区变压器加油应该进哪个会计科目呀?管理费用里面的啥呀,麻烦老师指导一下
老师好,请问一下,易飞财务软件凭证打印设置应该怎么操作呀?我们在设置时总是设置不好,选择带核算项目的话科目太长一级科目就跑到第二行了,而核算项目还在第一行,不选择带核算项目的话下级科目又看不到,感觉这个软件一点都不智能,会的老师麻烦帮忙指导一下,谢谢!
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
是一次性计入是吗?那填制年报研发费用明细表时,这个是计入可抵扣项的折旧费还是无形资产摊销呢?
您好,是分期摊销计入
您好,是无形资产摊销
再打扰下您,如果做无形资产摊销我们应该摊销多少年呢?是不是入账当月就得摊销呀?麻烦您了?
您好,一般是10年,购入当月摊销