借:库存商品(根据发票内容计入对应科目)1441866.66 应交税费——应交增值税(进项税额)是 215451.34 贷:银行存款/应付账款 1757318

老师,会计凭证,我可以是一个季度装订在一本吗?单不多,不想分开一个月一个月装订
老师,公司是主要经营教育咨询服务,这个会开发票,那这个印花税不用交么?也会做学历教育,那印花税空抱么
老师好,销售二手车10万,借:银行存款10万贷:营业外收入97087.38(100000/1.03)应交税费—应交增值税(销项税额)1941.75(100000/1.03*0.02)资产处理损益970.87,麻烦帮我看一下收入和税是这么算的吗?分录对不对
老师 发现前几个月的主营业务成本结转多了要怎么修改啊
老师 9月购买的固定资产几千块钱 老板12月给的发票报销 是1月计提还是补提呢?
老师好,之前研发的项目目前在做升级,那么产生的费用应该计入哪个科目
老师 用友U8 年度结账怎么结 就是从2025年转2026年 怎么操作
老师好,我们公司去年购入的固定资产选择了一次性折旧,然后今年够的可以选择正常折么
老师,我2025年12月开了一张600元的电子普通发票,已经报税了,现在对方说要退回那张发票给我,要现在2026年开,入2026年的账,我现在应该怎么操作?
你好老师,小规模养猪合作社,开了40万的猪仔,增值税所得税都免,水利超了30万,还交不交,有啥政策
专票认证后做: 借:原材料(包装物等) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
第一个分录的金额抵扣统计表上的金额 第二个分录的金额是销项专票统计的金额 第三个分录的金额是上面的差额两个