你好,企业所得税可扣除的业务招待费的计税基数是(主营业务收入%2B其他业务收入) 不包括接受捐赠收入的
乙企业为居民企业,2018年度商品销售收入为2800万元,发生现金折扣50万元,接受捐赠收入50万元,该企业当年实际发生业务招待费15万元,广告和业务宣传费460万元。要求:(1)计算以企业本年度可在税前扣除的业务招待费金额(2)计算乙企业本年度可在税前扣除的广告和业务宣传费金额
老师请问计算业务招待费的计税基础,是销售收入和其他业务收入,包括营业外收入吗?
企业所得税可扣除的业务招待费的计税基础是什么?是否包括接受捐赠收入
2019年某居民企业实现商品销售收入2000万,发生现金折扣100万,接受捐赠收入100万,转让无形资产所有权收入20万。该企业当年实际发生业务招待费用30万,广告费240万,业务宣传费用80万。计算该企业2019年可税前扣除的业务招待费用;计算该企业2019年可税前扣除的广告费与业务宣传费。
收入总额中不能作为计算业务招待费,广告费,业务宣传费税前扣除限额的基数有 A转让财产收入B股息红利等权益性投资收益C股息收入D接受捐赠收入
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
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是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
还有视同销售的吧?
你好,如果有视同销售情形,需要包括
如果是捐赠方呢,是否需要考虑这部分?
你好,企业所得税可扣除的业务招待费的计税基数,不包括接受捐赠收入的
那是算增值税包含捐赠收入?
你好,是计算增值税的进项税额吗?
是投分赠也视同销售算增值税
你好 是对外投资,分红,捐赠才需要计算增值税销项税额。 你这里提到的捐赠收入,是接受捐赠方才是捐赠收入啊,而不是对外捐赠啊。