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老师,对方给我开的负数发票,我用红字信息表,负数发票做账,这个负数发票抵扣联需要放在分录后面作为原始凭证么?还是单独收起来

2021-10-30 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-30 10:47

抵扣联和你的抵扣清单一块装订,你用记账联来做账。

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相关问题讨论
抵扣联和你的抵扣清单一块装订,你用记账联来做账。
2021-10-30
是的,就是那样操作就是
2023-04-20
这样处理对的,做一笔负数分录,放在负数分录的后面,把红字发票。退回的发票。
2023-04-13
同学你好,之前开给购买方的发票需要附在负数发票后面吗——是需要的;
2021-09-22
你好,是留给我们自己 ,和凭证一起装订起来,别丢失了
2021-05-14
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