你好,这种情况通过 营业外支出 科目核算
1、支付国外公司佣金服务费时,对方不能开具发票,那我们公司应取得什么票据呢? 2、取得上述票据之后,能否抵扣进项税额?能否在企业所得税前扣除? 3、支付国外佣金服务费,需要代扣代缴附加税吗? 4、代扣代缴增值税、企业所得税、附加税的税率是不是均以购买方的适用税率为准呢? 5、佣金合同,是否需要缴纳印花税?
我们是房地产公司,一开始工程款直接一般户支付的,现在想通过监管户支付,把以前支付的工程款走往来款,监管户拨款后还要不要交企业所得税
请问老师,我们单位租的房子,但是我们承担房东的房产纳税和土地使用税,财务在税金及附加科目核算,我负债所得税汇算清缴报税,我是不是应该调增这部分金额(因为并不是与企业收入有关的支出),但是财务不同意调增,请问是否有风险
我们支付的房产税,但是只是代替房东付款的,我们是不能所得税税前扣除的,要通过税金及附加核算吗还是通过营业外支出?
老师我们现在有一个情况我们租赁的厂房,企业所得税也是我们给房东承担,这个所得税房东要求我们打到他的个人卡上,不打到发票抬头的单位里,他也是去税务局给我们代开的发票。这个税钱如果从我们公司直接支付给房东个人汇算清缴前可以扣除吧
请问我们公司现在发现去年多计提了折旧,现在应该怎么做账怎么处理??请按一般会计准则和小企业会计准则分别给我讲下
小企业会计准则,收到企业所得税汇算清缴退税该怎么记账呢?
应交税费明老师您给看看
老师,我们是生产窗框的,窗上的玻璃是我们对接玻璃厂,不进我们厂子,直接发业主家安装,我们给业主报价里含有玻璃款,安装后把玻璃款付给玻璃厂,这个玻璃款我怎么记账,
同一个法人名下有两个公司,一个公司租另一个公司办公地点办公,另一个公司只交了土地税没交房产税,这个公司不交土地税只交房产税是否可以?房产税税源可以单独添加么?
公司前几年买了块地,在上面建了厂房和办公楼,之前没开发票跟办土地证,现在可以办证了,税局要求补交5年的房产税,房产税税源采集房产原价包含了建筑物未取得发票的部分,我现在入账需要把没开票的部分计入固定资产吗?
小规模纳税人,每销售一单每单都要交印花税吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了