你好,出差之前有借支差旅费吗?

采购员张三出差回来报销差旅费1800元(写会计分录)
张三出差上海回来,报销差旅费5000元,退回现金1000元给出纳员。会计分录怎么做?
采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元(分录)
采购员张某出差回来报销差旅费3800元,(原预借差旅费3000元。余额用现金支付。的会计分录怎么写
12.采购员李鑫出差返回,报销差旅费1800元,余额交回企业。会计分录
月底营收款银行到账时间为次月,如何如何做分录,且pos机商扣除手续费后到账
本月只有采购,没有销售,会计分录是不是就只采用进价核算法?如下个月只有等有售价时,按照售价核算法去做?
老师您好,我们公司在一个园区建设了16栋厂房,一个锅炉房卫生间,一个污水处理池,请问锅炉房卫生间和污水处理池要交房产税吗?
进项票有很多,一个月也用不了那么多,做账可以把所有进项票都在账上提现吗?放到应交税费未认证的这个科目,认证后再把科目放到进进项发票里,这样会不会影响交不交税的问题呢?进项税都可以抵扣,如果是够进的进项票没抵扣的都没入账的话,成本就不一致了
公司购买的京东E卡用于赠送客户怎么记账?
平安银行立减金计入管理费用办公费还是计入财务费用手续费
老师,想问下电商平台的收入如何确定,比如商品原价100元,使用平台10元优惠劵,那卖家收入应该如何确定?
如果土地摊销时,地面上有在建工程,此时的土地摊销额是直接计入在建工程吗?
公司每个月的餐费,金额在300-500之间,每月金额不等,实际是公司内部买菜阿姨自己买菜做饭的费用,要合规报销的话,要怎么报账。
老师好,请问报销内容是买菜招待客人,给的发票是其他食品*食品,可以报销吗
有预借差旅费
你好,之前预借的金额是多少呢
预借差旅费2000元
你好 借:管理费用 1800 库存现金等科目 200 贷:其他应收款 2000
在记账凭证上如何写?
你好 借:管理费用 1800 库存现金等科目 200 贷:其他应收款 2000 这个就是记账凭证的填写啊 借方管理费以1800,库存现金 200 贷方 其他应收款 2000
销售给b公司甲产品200件,单位100元,价款20000元,增值税税额2600元,合计22600元,款项尚未收到。(写会计分录)谢谢。
你好 借:应收账款22600 , 贷:主营业务收入20000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)2600
甲产品是否为主营业务收入的明细科目
你好,一般不需要根据产品设置收入明细科目的
填写记账凭证是否要在主营业务收入的明细科目里写上甲产品?
你好,一般不需要根据产品设置收入明细科目的 (是针对这个回复有什么疑问吗) 比如有的企业产品种类非常多(假如几千种),如果按产品设置明细科目,收入明细科目都几千个,显然不现实,也没有这个必要
采购员张三预借差旅费3000元,出纳以现金收讫(写会计分录)
你好,请注意描述的准确性,采购员张三预借差旅费3000元,出纳应当是以现金付讫,而不是现金收讫。分录是 借:其他应收款 3000,贷:库存现金 3000