你好,出差之前有借支差旅费吗?
采购员张三出差回来报销差旅费1800元(写会计分录)
张三出差上海回来,报销差旅费5000元,退回现金1000元给出纳员。会计分录怎么做?
采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元(分录)
采购员张某出差回来报销差旅费3800元,(原预借差旅费3000元。余额用现金支付。的会计分录怎么写
12.采购员李鑫出差返回,报销差旅费1800元,余额交回企业。会计分录
请问,员工个人未操作个人所得税汇算,公司在哪里可以统一帮他们操作
PCBA板代加工厂,PCBA裸板是客户提供的,上面的辅材是我们购买的,这种情况下能开销售PCBA的发票吗?正常情况下,我们都是开的加工费发票
公司注销,有一条限令更改,去分局显示已完成,大厅显示未完结怎么办
老师您好,我们是事业单位,可以向周边学校过六一提供赞助费吗?
老师,长期借款收到的现金,在现金流量表里填在筹资活动的借款所收到的现金吗
公司买了账上的二手车,只有累计折旧,和增值税,如何做分录
公司给其他公司代收代缴电费,这个业务如何处理
请问老师,去年子的收入多确认了,今天才发现,那么我是去改去年子的账好些,还是就这个月冲减这个月营业收入好啊?
增值税报表从2019年开始每月都有问题调账怎么调,有少算进项的 有多算进项的 ,有少算销项的,有多算销项的,打包调整还是怎么弄
一般纳税人,小企业会计准则。当年费用暂估入账,实际支付取得发票,需要冲销暂估再按实际入账吗?
有预借差旅费
你好,之前预借的金额是多少呢
预借差旅费2000元
你好 借:管理费用 1800 库存现金等科目 200 贷:其他应收款 2000
在记账凭证上如何写?
你好 借:管理费用 1800 库存现金等科目 200 贷:其他应收款 2000 这个就是记账凭证的填写啊 借方管理费以1800,库存现金 200 贷方 其他应收款 2000
销售给b公司甲产品200件,单位100元,价款20000元,增值税税额2600元,合计22600元,款项尚未收到。(写会计分录)谢谢。
你好 借:应收账款22600 , 贷:主营业务收入20000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)2600
甲产品是否为主营业务收入的明细科目
你好,一般不需要根据产品设置收入明细科目的
填写记账凭证是否要在主营业务收入的明细科目里写上甲产品?
你好,一般不需要根据产品设置收入明细科目的 (是针对这个回复有什么疑问吗) 比如有的企业产品种类非常多(假如几千种),如果按产品设置明细科目,收入明细科目都几千个,显然不现实,也没有这个必要
采购员张三预借差旅费3000元,出纳以现金收讫(写会计分录)
你好,请注意描述的准确性,采购员张三预借差旅费3000元,出纳应当是以现金付讫,而不是现金收讫。分录是 借:其他应收款 3000,贷:库存现金 3000