你好,出差之前有借支差旅费吗?
采购员张三出差回来报销差旅费1800元(写会计分录)
张三出差上海回来,报销差旅费5000元,退回现金1000元给出纳员。会计分录怎么做?
采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元(分录)
采购员张某出差回来报销差旅费3800元,(原预借差旅费3000元。余额用现金支付。的会计分录怎么写
12.采购员李鑫出差返回,报销差旅费1800元,余额交回企业。会计分录
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
有预借差旅费
你好,之前预借的金额是多少呢
预借差旅费2000元
你好 借:管理费用 1800 库存现金等科目 200 贷:其他应收款 2000
在记账凭证上如何写?
你好 借:管理费用 1800 库存现金等科目 200 贷:其他应收款 2000 这个就是记账凭证的填写啊 借方管理费以1800,库存现金 200 贷方 其他应收款 2000
销售给b公司甲产品200件,单位100元,价款20000元,增值税税额2600元,合计22600元,款项尚未收到。(写会计分录)谢谢。
你好 借:应收账款22600 , 贷:主营业务收入20000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)2600
甲产品是否为主营业务收入的明细科目
你好,一般不需要根据产品设置收入明细科目的
填写记账凭证是否要在主营业务收入的明细科目里写上甲产品?
你好,一般不需要根据产品设置收入明细科目的 (是针对这个回复有什么疑问吗) 比如有的企业产品种类非常多(假如几千种),如果按产品设置明细科目,收入明细科目都几千个,显然不现实,也没有这个必要
采购员张三预借差旅费3000元,出纳以现金收讫(写会计分录)
你好,请注意描述的准确性,采购员张三预借差旅费3000元,出纳应当是以现金付讫,而不是现金收讫。分录是 借:其他应收款 3000,贷:库存现金 3000