你好,需要先分摊做到预付账款里。
老师你好,我租了一个办公室,房租合计2万元,这个房租是从1-12月份,那我账务处理的时候能不能一次性做到管理费用里,还是分摊先做到预付账款呢!
老师你好,我们公司租房用于办公,租期是20年12月到21年12月,租房发票对方是一次性按一年金额开具的,那我们20年12月收到发票时分录借预付账款贷银行存款,月末分摊租金时借管理费用贷预付账款对吗
老师 您好 咨询一个问题 我公司签订一个3年期的办公租房合同,一次性付款并取得发票,账务处理:1.一次性计入管理费用-房租;2、按月分摊计入待摊费用转入管理费用-房租,哪一种税务认?
老师 咨询你一个问题 比如店铺租金 一个月10000 我10月性支付了一个季度的租金3万 12月才收到发票 那我10账 借:预付账款-房租 3万 贷:银行存款 3万 10月计提房租 借:管理费用-房租 1万 贷预付账款 1万 到12月我就全部冲完了预付 那,我收到发票的时候 怎么做账呢?
老师好,我们收到第一季度房东开来的办公室租金专用发票,但是我们还没付租金款,这种情况怎么做账务处理(租金金额不小不能一次性做费用)?
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
老师,请问费用类的支出,本月已经付款,但是发票后面月份才收到,这种情况需要怎么记账呢?帮忙写下详细分录,付款的时候怎么做分录,后面月份收到发票怎么做分录,谢谢
老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
老师,个人付款开公司发票名这是可以的吧?但现在查出这个人和这家公司没有关系,但之前已经开了发票,请问假如我现在要求对方以这家公司名支付款给我们,然后退款给他个人可以吗?但时间过去已经几个月了,时间有影响否?
老师普通汇兑啥意思啊
老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
老师,系统性风险就是利率风险吗?
老师,如果我没有分摊是不是汇算清缴的时候还要填写未按权责发生制确认收入那张表!
你好,一年之内是不用填写,跨年就需要填写的。
老师,那就是房租如果是一年内的不用填写那张表,但是入账的时候不能直接做到管理费用里是吗?
你好,是的,是这样的。
老师,我的意思是如果我的房租一次性做到了管理费用,但是未跨年,是不是我不用汇算清缴填写那张表,但是账务科目入的是错的,应该入到预付账款!
你好,是的,老师也是这样理解的哦!
老师,如果是跨年的,先做到预付账款每个月在分摊到管理费用里,那我还要不要汇算清缴的时候填写那张表了!
你好,分摊了就不用了。
哦哦,明白了就是没有分摊直接做到管理费用,不管夸不夸年,都要填写那张表,因为没有分摊!如果正常分摊了就不用填写了!
你好,是的,是这样的。
谢谢你老师!
不客气,祝工作顺利哦!