你好!你之前这个车位有入账的吗
老师:我们销售挖机的公司,18年跟一个客户做了36期分期销售,因为这个客户不能按期还款,所以当时只开具了一部分发票,财务做了未开票收入,这个客户在还到22期的时候签署了解除协议,所以我们就把这台车卖给了第二个客户,由第二个客户继续还款。 这台车前期已经确认了22期未开票 收入,也结转了成本,那我现在该怎么账务处理以及税务处理
咱公司7台车6月底都开自己公司名字的(销售单位购买单位都自己)账务处理怎么做呢? (只是为了上牌国五必须要开出票,等有客户在卖出去),借:固定资产 贷库存, 那么 我是不是该申报这个7台车销项税,可我不做收入,那税务局系统里的数据(增值税表1和我这个不一致?)
老师好,实务中的,房企给一个客户车位,因为客户闹事,给了个车位安抚,这个账务处理该怎么做,税务处理又该怎么做?我们是分项目,经理的意思是不想让总部集团的知道,销售那里从图上把这个车位给合并,库存上就没有这个车位,这样的话又该怎么处理?
请问老师,这个产品是我司销售给客户的,但是客户产线上没用完,把多余产品又退回我司了,开具了这张销售发票给我们,对于我司就是购进产品了,购买自产的产品,我们应该怎么入账?客户也不让我们开红字冲减销售收入,如果我按照购进商品处理:借:库存商品 进项税金 贷:应收账款 就只做这一个分录就可以了?不涉及别的分录?
各位老师,大家早上好,我们公司是三个股东,其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了,然后又通过我们公司销售出去,款项进了公司公户,然后我们对人家开了销售发票,我们公司也是准备生产布料,但是还没有开始生产呢,然后,股东投进来的这些布料为实收资本,款项进了公司户,还给购买方开了销售发票,现在我怎么做账务处理,才能体理,实收资本,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,这一块,这些账务处理,我衔接不上去了,请各位老师指点一下,把账务处理的分录给我详解一下,谢谢
老师你好,这个个税申报是这样显示上一期未按照6万累计扣除费用这个怎么报?
会计科目其他应收款还是其他应收账款
你好,老师,购买办公用品上面产生的运输费计哪个科目比较合适
5月份的工资6月4号发的,申报个税暑期应该是几月
以前年度损益调整可以贷方负数吗? 非最后结转
老师!财务报表中未分配利润和净利润不一样,是怎么回事?可以吗
在成本会计中,原材料在生产时一次全部投入,可以已知哪些内容
老师,您好,新开的酒店,5月份没有收入,直接什么都不用管,直接提交申报就行了吗?在哪个地方查开票信息啊
老师好,管食堂的费用,生产买件费用,公司大多数费用都是他垫付,6月份把2月份到5月份的全部报销,总金额2万多,每一项都不是很多。这个怎么做账?能做管理费用其他费用吗?
购买生产办公桌单个没有超过2000元,但加起来一次性购买了7个 金额9900元,单位规定了固定资产单位价值5000元以上才作为固定资产 。这个计入低值易耗品还是固定资产
之前车位正常确认的收入
你好!你已经确认过收入,现在要冲减这个收入了
不是针对这个车位确认的收入,是其他的,我以为你问我其他车位怎么处理的来着,这个车位没在账上显示过,
你好!没有显示过,就不用处理了。就当没有。在备查簿登记这个事情就好了