同学你好 这个可以的
老师,收到结息的分录借:银行存款 借:财务费用(红字),可不可以写成:借:银行存款。贷:财务费用
老师银行收到结息收入怎么做分录呢是冲减财务费用手续费呢还是 借:银行存款 贷:财务费用/利息收入
老师,我们收到银行的结息,分录写的是: 借: 银行存款 贷:财务费用-手续费(负数) 这么写可以吗
银行利息收入怎么写分录,是借银行存款,借财务费用负数写数字吗?
老师你好,我用的是学堂里面的快帐记账,收到银行利息,借:财务费用—利息收入 负数 贷:银行存款负数 支付银行手续借:财务费用—手续费 正数 贷:银行存款 正数,,对不对
办公室人员配的防蓝光眼镜可以计入办公费里吗
眼镜发票可以计入办公费里吗
9.1后必须全员缴纳社保吗,不交会被处罚吗
材料用于生产机器 机器没减值,材料就不能减值吗
收到顺丰的赔付,怎么做账
农业生产企业销售自产产品是不免印花税的是不
股东分红怎么走分录,会计分录,内账,不用交个税
公司要注销,账上其它应付账款26万(这是老板打进来的钱),未分配利润30万,固定资产未折旧完。这种情况怎么样做账务处理?
@郭老师,老师,我们建筑行业是挂靠在别人公司的,别人公司给我们工人代发工资,我们提供工资表给他,由于我们公司公户上暂时钱没收回来老板通过私户转账给别的公司,我这边怎么做账合适呢?我是借,工程施工-工程成本-工资,贷,应付职工薪酬 然后是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,但是这样的话我的银行存款是负数,我应该补上一笔什么样的分录合适呢?
老师第八题,答案是不是错误的
我看好多教程写的是贷:财务费用-利息收入负数,计入手续费负数也是不影响的是吧
这个是借财务费用负数 两个都是借方