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老师,假如商贸公司在购进钢板时是10吨,金额1000元,销售时是10.2吨,并且挣了金额差为1300元。 请问老师 1,泵差该怎么做账? 2,结转成本时怎么结转?

2021-11-01 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-01 14:14

你好 多出来的按盘盈处理  按盘盈后的成本结转

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快账用户2578 追问 2021-11-01 14:20

购入时: 借:库存商品 (10吨)1000 贷:应付账款 1000 出售时: 借:应收账款 1300 贷:主营业务收入 1300 结转成本时: 借:主营业务成本 1000 贷:库存商品(10吨) 1000 老师,正常我是这样做账的。但是有泵差之后不知道怎么做了?

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齐红老师 解答 2021-11-01 14:24

借库存商品贷待处理财产损益。 。借管理费用贷待处理财产损益。 按照这个库存商品结转收入和成本。

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快账用户2578 追问 2021-11-01 14:29

请问老师,如果是中间商,就是为了赚取的差价呢?也这样做账吗?

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齐红老师 解答 2021-11-01 14:30

您好。那中间差额就是中间商的收入可以。

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齐红老师 解答 2021-11-01 14:31

上面说的不准确  中间商,就是为了赚取的差价 是可以的   但是销售的还是实际的数量  

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快账用户2578 追问 2021-11-01 14:32

如果是中间差,按我的分录做,可以的对吗老师? 如果对的话,还是泵差的问题,怎么出库?入了10吨,出库了10.2吨

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齐红老师 解答 2021-11-01 14:39

你好  这样做差没有体现出来  

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快账用户2578 追问 2021-11-01 14:41

按老师说的是计入待处理财产损益吗?

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齐红老师 解答 2021-11-01 14:47

是的 是的 按我上面的分录 

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