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我们公司是今年10月升成一般纳税人的,去年9月成立。一直没业务零申报,今年9月开始生产。但去年12月有一张专用发票买车子的(老板私账最开始有一笔钱打到对公账户对公付款买的车子),也就是小规模时期收到了一张专用发票,然后一直0申报没做账。现在我进认证系统,发现这张发票在认证系统里。那么,认证是肯定要认证掉,要不要进项转出?然后折旧从哪个月开始算?

2021-11-02 14:49
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-02 14:50

同学,从你购买这个车子业务发生的次月计提折旧

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你好 ;    这个是不能抵扣的。  要转出的;  你12月有车辆收到 。  1月开始直接折旧的 
2021-11-04
同学,从你购买这个车子业务发生的次月计提折旧
2021-11-02
你好,去年的就不用修改了,你之前是做的固定资产卡片吗?你多了固定资产的吧。
2022-12-07
我想请教老师,如果现在开账的话,是不是要从去年9月份开始开?是的
2022-03-28
你好,内账的话你如果之后是冲货款,可以做预付账款,设一个二级科目——返利,内账的话你只要自己能区分这种钱的用途就行。
2021-01-22
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