你好,支付海运费时(海运费是由我司代收代付) 借:其他应付款,贷:银行存款 之前还需要做一笔收到的分录
客户打货款的时候多付了100元,这个代收的100元我们要付给司机运费,请问怎么做分录?(运费发生的时候,借 销售费用 贷 其他应付款-司机 付运费的时候 其他应付款借100 贷 银行存款100)
老师,您好。我们公司FOB价出口,海运费在中国帮客户代付,这笔海运费客户也不通过公账还给我们,通过私账还给我们。我们可以用公账支付这笔海运费吗?船公司能开海运费发票给我们入账吗?如果可以,这笔海运费要怎么做账?谢谢
海运费如果客户付美金给我们,报关是不是一定要按CIF价报关?海运费可以做代收代付处理吗?如果做代收代付处理,请问这笔海运费外汇如何在外管核销呀?谢谢
老师,我司少收客户100美元海运费,但并不打算找客户要这100美元,请问支付海运费时分录怎么做?(海运费是由我司代收代付)
跟巴拿马客户做FOB价格,我们海运费垫付给货代后客户再跟货款一起汇给我们,但是报关申报没有将海运费平摊单价做CFR,银行结汇有问题。我们付给货代公户的海运费已经开票出来了,货代不肯退回公户发票作废改汇私户。请问这种情况下,多出来的美金如果作为下一步订单的定金,即已经出去的这单FOB价格没有收客户海运费,但是又付了海运费给货代开票,有没有关系?
老师,咨询一下现在未分配利润给股东分红,平时随时可以分红吗?没有要求年底才能分红吧?分红税股东交20%的个人所得税吗?
老师 房产税怎么算的
老师,在股东那借的备用金,现金留量表填在哪个位置
2024年9月预估材料入账。材料发票在12月份到票,但是会计忘记红冲预估材料,直接按照购进入库存,现在发现预估材料有余额,怎么处理
个体户开44万专票,成本1万元,查账征收和核定征收的所得税分别是多少?怎么核算?那个缴税多一点
下列各项中,属于注册会计师在审计报告中增加强调事项段的有()。A.注册会计师在审计报告⽇后知悉了某些事实,并且出具了新的审计报告或修改了审计报告B.财务报表按照特殊⽬的编制基础编制C.运⽤持续经营假设是适当的,但存在重⼤不确定性,且财务报表对重⼤不确定性已作出充分披露D.说明审计报告仅提供给财务报表预期使⽤者,不应被分发给其他机构或⼈员老师您好,为什么不选C呢?
请问合作社现在审计,发现19年度有进来发票未入账,往来没平,现在怎么操作?反结账到当年补录入吗?
公司老板用自己名字开的子账户,是公户吗?
老师我们公司给另一个公司分红是不是只看未分配利润呐?那又看每年的净利润干啥啊?有什么关系么
老师,1月开的发票,6月可以红冲吗
收到的海运费是6800美元,需要支付6900美元,其他应付款这个科目有100美元的差额,这个差额要怎么处理呢老师
你好,既然是代收代付,怎么支付的还比收到的多呢?
因为订舱是我们帮客户联系,帮客户订的,由于一些外界因素,导致客户先付的钱,我们之后才订到舱,所以我们收客户海运费时的汇率比我们订到仓之后支付的汇率是要低的,就导致中间有一个差额,因为是老客户,所以我们没打算找客户要这笔钱
你好 收到的时候,借:银行存款,贷:其他应付款 支付海运费时,借:其他应付款,营业外支出100,贷:银行存款
请问老师这种情况 要怎么做分录
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。