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老师,我司少收客户100美元海运费,但并不打算找客户要这100美元,请问支付海运费时分录怎么做?(海运费是由我司代收代付)

2021-11-03 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-03 16:00

你好,支付海运费时(海运费是由我司代收代付) 借:其他应付款,贷:银行存款 之前还需要做一笔收到的分录

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快账用户4468 追问 2021-11-03 16:09

收到的海运费是6800美元,需要支付6900美元,其他应付款这个科目有100美元的差额,这个差额要怎么处理呢老师

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齐红老师 解答 2021-11-03 16:09

你好,既然是代收代付,怎么支付的还比收到的多呢?

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快账用户4468 追问 2021-11-03 16:26

因为订舱是我们帮客户联系,帮客户订的,由于一些外界因素,导致客户先付的钱,我们之后才订到舱,所以我们收客户海运费时的汇率比我们订到仓之后支付的汇率是要低的,就导致中间有一个差额,因为是老客户,所以我们没打算找客户要这笔钱

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齐红老师 解答 2021-11-03 16:27

你好 收到的时候,借:银行存款,贷:其他应付款 支付海运费时,借:其他应付款,营业外支出100,贷:银行存款

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快账用户4468 追问 2021-11-03 16:28

请问老师这种情况 要怎么做分录

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快账用户4468 追问 2021-11-03 16:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-03 16:34

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好,支付海运费时(海运费是由我司代收代付) 借:其他应付款,贷:银行存款 之前还需要做一笔收到的分录
2021-11-03
同学您好,您开票的就是您的收入的,那您还有没有付外方的运费
2021-09-25
那你这个差价是属于那个汇率导致呀,你直接放到财务费用就可以了。
2021-03-30
收汇直接做收入处理,海运费直接计入销售费用
2023-03-30
同学你好,按实际海运费按6400元入账,46132.5美元与46260美元的差额,记入财务费用-手续费处理。
2023-12-27
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