你好,需要问对方单位(购买方),才知道有没有认证 销售方是无法通过什么途径直接查询的

老师好,企业10月份是小规模纳税人,当月免增值税,不做附加税的计提,11月份是一般纳税人,做10月免税:: 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:其他收益 不做附加税 这样对么
老师,你好,请问一个公司,既是我们的供货商,又是我们的客户,往来可以只用应收账款或者应付账款吗
公司申报个税,没有给员工节税,员工可以自己修改更正吗
cpa税法和税务师三税如何同时备考,如何安排时间
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师。老板25.11月份新成立了个个体户,25年第四季度的税费需要申报吗,没有业务
请问老师怎么在电子税务局开具批量折扣发票?
老师,因房产信息填写有误,导致2020年未成功退税,2026年更正房产信息,2020年应退600,可以申请退税吗
长期待摊费用在本年新增了房屋的装修费,但是在本年结束租期,退租之后的装修费可以在年末全部摊销完吗
老师,管理费用期后截止测试是截止到什么时候测试几笔呢?
如果认证了,我现在要怎么操作?
你好,如果认证了,购买方填写负数发票信息表,提交税局审批,通过了之后你单位根据通知单号码录入开具负数发票
如果没有认证,怎么操作?
你好,销售方进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。
如果当月开的销售金额为负数,那这税能退回吗?
你好,当月开的销售金额为负数,这样会无法通过申报的
那这样要如何操作?
你好,需要使得收入大于等于0,这样才可以申报的
可上个月就只开了一张负数发票。现在要怎么做才能通过申报?
你好,需要做无票收入申报,使得收入大于等于0,这样才可以通过申报的
那这张票之前交的增值税能退回吗?
你好,不可以退回,只能抵扣正常发票的税额
可是做了0申报,还怎么抵扣正常发票税额?
你好,之后做无票收入的负数,这样就可以抵扣正常发票的税额啊
也就是不一定要当月抵扣,可以放到后面几个月,抵扣当月之后的开票正数的税额?
你好,是的,是这样的