你好,需要问对方单位(购买方),才知道有没有认证 销售方是无法通过什么途径直接查询的
老师好,公司清算时名下的固定资产怎么处理
主营业务收入100元,主营业务成本80元,开具增值税销项票100元,收到增值税进项票80元,销售费用2元,管理费用1元,财务费用0元,13%的税率,增值税税负率1%,所得税税负率千分之一,小微企业,请问利润怎么计算,需要计算过程,谢谢
老师请教一下 公司给离职员工免费缴纳了一个月的公积金1190元和社保3077元 在零工资的情况下 请问计提和发放凭证应该怎么做 谢谢
公司账面上欠股东的钱,注销前怎么处理
高新技术企业,纯软件公司增值税可以加计扣除5%吗?如果没有进项发票,是不是就享受不了,在哪里可以申请
领料领多了怎么调整,导致原材料余额为贷方,具体怎么调整举例说明一下
工商年报资产总额保留两位还是六位?
老师好,公司注销以后公户剩余的钱打给谁
老师好,领导的市内交通费可以直接走公司报销税前扣除吗
老师,六月份税务稽查,查出2月有进项发票不合规,让做进项转出,转出在2月,这个需要怎么做会计分录呢
如果认证了,我现在要怎么操作?
你好,如果认证了,购买方填写负数发票信息表,提交税局审批,通过了之后你单位根据通知单号码录入开具负数发票
如果没有认证,怎么操作?
你好,销售方进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。
如果当月开的销售金额为负数,那这税能退回吗?
你好,当月开的销售金额为负数,这样会无法通过申报的
那这样要如何操作?
你好,需要使得收入大于等于0,这样才可以申报的
可上个月就只开了一张负数发票。现在要怎么做才能通过申报?
你好,需要做无票收入申报,使得收入大于等于0,这样才可以通过申报的
那这张票之前交的增值税能退回吗?
你好,不可以退回,只能抵扣正常发票的税额
可是做了0申报,还怎么抵扣正常发票税额?
你好,之后做无票收入的负数,这样就可以抵扣正常发票的税额啊
也就是不一定要当月抵扣,可以放到后面几个月,抵扣当月之后的开票正数的税额?
你好,是的,是这样的