7月的可以抵扣的,把你的分录调整一下 借管理费用-水电费负数7月税额 借应交税费_增值税_进项税额
请问个问题。我这有一家宾馆,但是现在自己不经营,从2019年8月房产整体出租给管理公司经营,但是2020年1月我付过一笔水费,这么记账的 借:管理费-水费432.67,应交税费进项税7.63;贷:银行存款440.3. 然后九月份也就是这个月那家管理公司把2019年下半年的水电费还给我公司了,包括这笔440.3元的水费,总共18124.41元,我现在该怎么做账?财务主管叫我先冲水费再记上年度调整,该如何操作呢
6月份我收到一张专票,分录是借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录
6月份收到一张专票,分录借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票和负数专票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到的普通发票和负数发票怎么入账,具体怎么做分录
老师好 我们是做污水处理的项目公司 项目公司去年四月开立的银行基本户 九月开立了两个贷款专用户 收的水费需要都进入其中一个专户 我想问一下 1.开发票的时候 发票信息写基本户信息可以吗 2.专户还没有在税务局备案 是否需要两个专户都备案呢
老师,货拉拉,,6月份开专票1000元运输费给我们公司,6月收到票也入了账,进项发票也认证了,当时的账务处理 借:销售费用-运输费943 应交税费-进项税额57 贷:银行存款, 8月份因为这张发票有问题,货拉拉就开了红字发票给我,现在这张红字发票要怎么做账务处理,
老师,今年中级实务考无形资产可能性比较大,固定资产可能性较小对吗
计提12月单位部分社保分录
老师,请问员工聚餐费属于福利费吧
为什么不用算组合计税价格,图片里面那题又要计算
老师,个人所得税需要计提吗,如果没有计提,次月缴纳的时候,该怎么做分录呢
已入账的发票尾款,供应商破产,企业不用再支付,供应商也开不了红票,账务怎么处理?
老师,就是今年又租了个房子,人家当时就把发票开来了,钱也付了,所以我做了,借 管理费用,福利费。应付福利费,应付福利费,贷,银行存款17000 。后面我当月摊销的分录是,借,管理费用,福利费,,应付福利费,应付福利费,贷,长期待摊费用。这样做的,现在我的资产负债表怎么成负数了,不知道哪块出问题了?
我有个建筑公司,没业务,两年了,现在有人想买,如果转让了后期对原法人有啥风险
这个钱由建设单位还是总包单位打进专用账户?
老师 请问自有流动资金是指什么?实际注资还是货币资金?