7月的可以抵扣的,把你的分录调整一下 借管理费用-水电费负数7月税额 借应交税费_增值税_进项税额
请问个问题。我这有一家宾馆,但是现在自己不经营,从2019年8月房产整体出租给管理公司经营,但是2020年1月我付过一笔水费,这么记账的 借:管理费-水费432.67,应交税费进项税7.63;贷:银行存款440.3. 然后九月份也就是这个月那家管理公司把2019年下半年的水电费还给我公司了,包括这笔440.3元的水费,总共18124.41元,我现在该怎么做账?财务主管叫我先冲水费再记上年度调整,该如何操作呢
6月份我收到一张专票,分录是借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录
6月份收到一张专票,分录借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票和负数专票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到的普通发票和负数发票怎么入账,具体怎么做分录
老师好 我们是做污水处理的项目公司 项目公司去年四月开立的银行基本户 九月开立了两个贷款专用户 收的水费需要都进入其中一个专户 我想问一下 1.开发票的时候 发票信息写基本户信息可以吗 2.专户还没有在税务局备案 是否需要两个专户都备案呢
老师,货拉拉,,6月份开专票1000元运输费给我们公司,6月收到票也入了账,进项发票也认证了,当时的账务处理 借:销售费用-运输费943 应交税费-进项税额57 贷:银行存款, 8月份因为这张发票有问题,货拉拉就开了红字发票给我,现在这张红字发票要怎么做账务处理,
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢