同学你好,可以作为招聘费用,分录是 借:管理费用 贷:银行存款
企业到大学学校招聘,,给学校付款一笔金额,当月已开发票,怎么入账做分录
做学历提升的企业,收取学生学费后,大部分钱是要交给学校的,也就挣个差价,收取学生学费企业给学生开票,企业把学费交给学校,学校给企业开票,达到了多少名额学校会给返点款,学校要求企业开发票,这个返点款企业怎么开票给学校呢?
我是一家企业,给高校付款一笔资金,用于学校横向课题研究,学校开课题研究费给我我怎么做账?这笔费所得税可以税前扣除吗?
老师请问,我公司支付了一笔大额的费用给培训学校,但是学校那边不开具发票,我公司要怎么入账呢?
老师你好,我这边是做事业单位学校的账,学校2022年对学校跑道进行改造工程,财政直接付款给改造工程公司不走学校支付,现2025年1月送来这笔报销费用单并附件相关发票及材料,那我这边怎么做分录怎么入账
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
好的 谢谢老师
好的同学,采纳了就不用回复了哦