学员你好,分录如下 借:财务费用负数 借:银行存款
老师你好,请问银行结息会计分录怎么做?
老师,你好,收到银行的结息收入,会计分录怎么做
你好老师,银行结息,会计分录怎么做,
收到银行结息,怎么做会计分录
老师你好,公司收到银行利息会计袅录怎怎么做?月底结转怎么做?
请问老师,销售产品时包装盒也收费了,怎么开发票
一般纳税人注销都需要做什么
老师您好,比如我们是一般纳税人13点增值税,采购价100元,销售价200元,不考虑所得税,增值税与附加税这些是多少?
老师,请问一下,政府给的专项扶持资金放哪个科目,用了这些专项扶持资金又放哪个科目
老师您好,老板的侄儿过新房,有些同事送礼了,老师这样是为什么
老师,应交税费待认证进项税额,也可以用其他应收款待抵扣税金科目吗
老师您好,做股权变更怎样的流程呢
公司货物出口给客户,客户让发货到他们货代,没有给我们提供报关单,货款是国外汇进来的,银行外汇管理说只能填不报关样品费,可以么?然后申报该怎么申报?
安置残疾人员工资加计扣除政策是什么
老师,小微企业月开票50万,综合税负率是多少?怎么计算了呢?
老师,为什么财务费用要做负数呢
财务费用做到贷方可以?
做到贷方也可以,但是软件如果用贷方利润表不对
利润表不对,这个怎么看
比如你做贷方负数50,借方财务费用100,利润表只能取到100,算不上那个-50