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Q

您好,代为收取客户的模具开发费用6800,并且已支付给供应商,我方已入库该模具,并且已给客户生产产品。请问涉及到的模具费和模具入库该如何记账?

2021-11-08 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-08 11:47

你好!这个你收到钱,借银行存款 贷其他应付款 支付的时候,做其他应付款 贷银行存款就好了

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快账用户4478 追问 2021-11-08 11:50

入库的模具该如何记账

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快账用户4478 追问 2021-11-08 11:50

前期已经做成了固定资产,并做了折旧

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快账用户4478 追问 2021-11-08 11:52

如果归还也是还模具而已

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齐红老师 解答 2021-11-08 11:52

你好!你这个自己没有负担,不应该入资产折旧的

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快账用户4478 追问 2021-11-08 12:17

好的,那前期只需要付5000,实际收了6500,那差额怎么记账呢?如果归还这个模具,又该如何记账

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齐红老师 解答 2021-11-08 14:16

你好!差额在其他应付款上就好了 归还磨具跟你们公司没关系啊。你们没有负担这个,只需要在备查簿登记收到和拿走

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你好!这个你收到钱,借银行存款 贷其他应付款 支付的时候,做其他应付款 贷银行存款就好了
2021-11-08
您好,您给开户开3万元发票?
2021-12-25
开发票时, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 计提附加税,借税金及附加 贷应交税费-城建税。 缴税时 借应交税费-增值税 贷银行存款 借应交税费-城建税 贷银行存款 收款时 借银行存款 贷应收账款
2020-10-23
借库存商品 贷应付账款 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 借应付账款 贷银行存款
2022-09-13
同学你好 直接计入库存商品 然后做内销就可以了 成本依据就是形式发票
2020-09-08
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