运费是单独支付的,不是厂家收取的。乙厂收取的是加工费部分的消费税哈
老师,请问外购应税消费品用于连续加工应税消费品时,之前外购时交纳的消费税可以扣除,但是消费税不是生产销售环节交吗,也就是卖方交,买方没有交,为什么却又可以扣除呢?
甲地板厂(以下简称“甲厂”)生产实木地板,2019年8月发生下列业务: (1)外购一批实木素板并支付运费,取得的增值税专用发票注明素板金额50万元、税额6.5万元,取得运输业增值税专用发票注明运费金额1万元、税额0.09万元。 (2)甲厂将外购素板40%加工成A型实木地板,当月对外销售并开具增值税专用发票注明销售金额40万元、税额5.2万元。计算业务(2)应缴纳的消费税税额?请问为什么要减去购进的,购进的甲要交消费税?
1、请问第一问里扣除已税素板消费税,为什么没有计算时没有加上运费呀?2、请问第二问生产的实木板计算消费税时怎么没有扣除原来素板交过的消费税呢?
请问第一问里扣除已税素板消费税,为什么没有计算时没有加上运费呀?
1~外购实大地板,取得增值税专票金额150万元,另支付运费专票金额2万,2~将一述外购大板70%连续生产a型大地板,当月不含税销售额200万,老师,答案里1的消费税150*0.05=7.5,然后求2的消费税200*0.05-7.5*70%,答案算的时候没加2万运费,然后又有一问3~将上述外购已税木板30%委托乙厂加工b型地板,不含税加工费5万运费,乙厂没有同类产品,就得用组成,组成的成本用了(150+2)*30%,又加了运费,老师我想知道答案是不是有问题,这个运费在消费税里到底什么时候计税
老师,我司本月发生玻璃门更换服务,对方开具的发票类目是现代服务服务费,税点6%,请问这个类目是合规的吗?
我们给b公司开票69万,然后b公司给c公司开票73万,由c公司打款73给了b公司,然后b公司给我们打款69万,c公司和我们公司是一个老板的,现在b公司说要收入1个点的费用,我应该按照哪个数算它这一个点的费用
房开企业收到的代收费用,如果是与房价一并收取的,可以作为扣除项目金额进行扣除,但不得作为加计20%扣除的基数。 那么可不可以作为开发费用扣除的计算基数呢?
老师,阿里平台上走的发货,空运,阿里提供不了提单,只有一个面单,这种可能作为出口退税单据?
转账支票转给个人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填写任何信息了
本月申请了截止8月的留抵退税,这个需要做什么账务处理吗?如果收到了退税又怎么处理?
汇总纳税备案表怎么填?有样表吗
老师,新租赁准则是啥
老师,我们是从农户收回来玉米,烘干卖,比如进来原材料100吨,烘干是80吨,我怎么核算成本
老师好,预付账款贷方有余额了,填试算平衡期末余额填借方负数,还是填贷方?
1、意思运费不是采购这批素板的运费,是其他的运费吗?2、代收代缴义务人不用扣除原来缴纳的消费税吗?
意思是销售地板的才交消费税,别人运输的运费算税。2、代收代缴义务人不用扣除原来缴纳的消费税