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老师,我想问一下我们租门面别人收我们的转让费应该怎么做账

2021-11-08 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-08 16:48

同学你好,这个是多少钱的?

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快账用户6216 追问 2021-11-08 16:49

有35000的转让费

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齐红老师 解答 2021-11-08 16:53

同学你好,可以计入预付账款,按一年期限摊销计入管理费用;

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快账用户6216 追问 2021-11-08 16:54

那分录怎么做,借记管理费用,贷记预付账款吗

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齐红老师 解答 2021-11-08 16:56

同学你好 借,预付账款 贷,银行存款 摊销 借,管理费用 贷,预付账款;

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快账用户6216 追问 2021-11-08 16:58

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-08 17:01

不客气的,祝您 学习愉快 ;

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同学你好,这个是多少钱的?
2021-11-08
你好 借:银行存款 贷:固定资产清理 固定资产处置损益 这里是差额
2021-12-03
开销售收入一样的税目,只是名称是违约金
2024-11-15
你好!收到违约金后,需要按照实际情况开具发票。如果违约金属于赔偿性质的收入,应开具普通发票,并在“备注”栏注明“违约金”。务必确保发票内容与实际交易相符,避免税务问题。
2024-11-13
你好,这个最好写个委托收款协议。
2025-08-22
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