同学你好 对的 这个不对

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师你好,按理来说我们销售出去的机动车产生的服务费 开票都是跟机动车一起开具的,然后服务费都是进入的主营业务收入,结转成本的时候服务费就不需要管它了哈
你好,就是我们停车场收入我计入主营业务收入了,然后费用那些都是管理费用,招商部发生的我计入销售费用,然后就出现了我们没有主营业务成本然后就出现了利润,这样是不对的吧
我商贸公司摊销周转材料,摊销这部分记在管理费用,管理费用 月底结转到本年利润,这部分周转材料我会出租出去,租赁收入记主营业务收入,那摊销的金额,应该是记在成本,我发现这个问题后,我想从管理费用转到成本里边来,因为管理费用损益类,无余额,然后我再报利润表的时候,但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分,报表上它是不是就重复了?
请问下老师就是公司赠送了一部分产品给顾客,然后我做账的话是 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费 然后再结转成本 借 :主营业务成本贷库存商品吗
利润=收入-费用,这个费用不是所有费用都可以税前扣除吧?比如业务招待费、差旅费等,但我看做帐时,本年利润=主营业务收入-主营业务成本-销售费用-管理费用-税金及附加,那不就是所有费用都扣了吗
                你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
我是不是应该把道闸的技术服务费什么的包括系统计入无形资产后折旧是不是不应该通过管理费用,而是都改成主营业务成本
可以的 可以计入成本 也可以先计入无形资产然后按月摊销计入成本
就是我之前是对的吗
同学你好 都是可以的哦