你好,需要的安装,这个需要预警。
老师:我开6%的调试费和3%的安装费是属于省内跨区域,这个需要开跨区域涉税事项报告吗?
老师,电子税务局里面跨区域涉税事项服务里面有 跨区域涉税事项报告还有跨区域涉税事项报验,请问这两项都需要做是吗?我们还没有产生预缴的税金呢,请问这两项都是必须要在预缴税款之前完成的是吗?还是说跨区域涉税事项报验,这个不能提前做,只能在报税当天做呢
你好老师麻烦问下,我公司跨区域和别的公司签订了水暖改造项目合同,材料费4万元和运输安装费1.50万元,主要是把供暖设备挪了位置,从新安装调试了一下,这样的话我开发票的时候这个运输安装费,大类直接是建筑服务,这里需要办理跨区域涉税事项报验吗?
老师,想咨询一下,开跨区域涉税事项报告,如果说对方企业与我们企业是在一个地方,但是项目所在地是在外省,那我们需要开跨区域涉税事项报告吗?
老师您好,我现在跨区域开票,就是我的项目名称不一样,但是我的项目地址是一样的,这种我需不需要重新开一个跨区域涉税事项报告呢
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
需要 安装这个需要预交的。
6%的调试按2%预缴,3%的安装费按3%预缴吗?
好6%的不需要预缴,只需要预交3%的。
老师:3%预缴,是不是就按照3%的税率预缴,不是2%
哦对的是的是这么做的。
老师:跨区域涉税事项报告如果不开具,不预交。月末我一并在公司所在地缴税有什么涉税风险?
如果项目所在地税务局查到,要求你们单位补上。