您好,您要交增值税城建 税教育费附加,印花税及个人所得税都是以开票金额为依据
老师您好呀 我在公司上班每月工资8000,另外私下兼职做画图设计,现在兼职需要我去税务局开票13000元, 个人所得税吗?按劳务20%交税? 不明白。 我需要交税吗?交哪些税?计算的依据是啥呀!
某生产企业共有在册职工320人,资产5500万元。某纳税年度销售产品取得不含税收人2500万元,会计利润600万元,已预缴所得税150万元。经会计师事务所审计,发现以下问题:(1)期问发用中有广告费450万元、业务招待费15万元、研究开发费用20万元。(2)营业外交出:50万元(含通过公益性社会团休向我困山区捐款30万元,直接捐赠6万元)。(3)计人成本、费用中的实发工资总额150万元,发生职工福利费20万元,拨缴职工工会经费3万元,发生职工教育经费9万元。(4)对7月购置并投人使用的安全生产专用设备,企业未进行账务处理。取得购置设备普通发票上注明价款81.9万元,预计使用10年。(5)在A国设有分支机构,A国分文机构当年应纳税所得额300万元,其中生产经营所得200万元,^国规定所得稅税率为20%;特许权使用费所得100万元,A国规定的税率为30%;从A国分得税后利润230万元,尚未人账处理。要求:请根据上达资料,按下列序号计算有关纳税事项(每个间题需计算出合计数)。(1)专用设备对会计利润及应纳稅所得额的影响额。(2)广告费的调整额。
4.某生产企业共有在册职工320人,资产5500万元。某纳税年度销售产品取得不含税收人2500万元,会计利润600万元,已预缴所得税150万元。经会计师事务所审计,发现以下问题:(1)期问发用中有广告费450万元、业务招待费15万元、研究开发费用20万元。(2)营业外交出:50万元(含通过公益性社会团休向我困山区捐款30万元,直接捐赠6万元)。(3)计人成本、费用中的实发工资总额150万元,发生职工福利费20万元,拨缴职工工会经费3万元,发生职工教育经费9万元。(4)对7月购置并投人使用的安全生产专用设备,企业未进行账务处理。取得购置设备普通发票上注明价款81.9万元,预计使用10年。(5)在A国设有分支机构,A国分文机构当年应纳税所得额300万元,其中生产经营所得200万元,^国规定所得稅税率为20%;特许权使用费所得100万元,A国规定的税率为30%;从A国分得税后利润230万元,尚未人账处理。要求:请根据上达资料,按下列序号计算有关纳税事项(每个间题需计算出合计数)。(1)专用设备对会计利润及应纳稅所得额的影响额。(2)广告费的调整额。(3)
我是个人接了一笔私活是提供建筑设计服务的,是分期收款结算的总共是30万含税,对方公司需要我开发票可开普票,我是直接去税务开票合算?还是注册个体工商户后期开票合算?还是注册小规模企业自己开票合算?还是让对方公司帮忙做个工资薪金申报合算?我目前在职另一家公司交的有社保,税前月薪一万二,我该怎么筹划对自己最省税?如果是选择注册企业或个体户,对我后期是否需要按期申报税?老师能分别列明我每种方式产生的税费和后期影响吗?
老师们,能否给我择业建议?本人今年40岁,需要自己照顾孩子,有多年总账会计的实操经验,就是没把中级职称证拿到,去年开始就非常不好找工作,我现在是有两个机会,第一个是一家投资公司,老板有3个公司,1个一般纳税人,2个小规模,有非专业会计人员担任财务总监,只有总账会计和出纳,我是总账会计,还要求这3套账内外账分开做,周六还得上班,感觉周末都没法陪伴孩子,关键是这个公司可能换过很多会计,调整错乱账的我都可以,只是开始5100元不高,另一个是中等大小的财务公司,以代理记账报税为主,可以兼财税咨询,3个月的试用期,第一个月50家账+财税咨询只拿到4千的固定工资,后期就按底薪4千+提成给工资,我选哪个好?
老师,我来这个记账公司他总让冲业绩,会计也要谈客户冲业绩。是现在记账公司都这样吗,还是就他家这么不正规
老师好,2023年按100美金做主营收入,汇率7.2,2025年收到100美金,汇率7,怎么做分录呀
文化演艺公司,员工的整形费用可以计入成本吗?
5.15号收美元62066.95,5.19号扣手续费美元65.035.21号付美元8268.95用的都是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,期末调汇的分录怎么做金额?怎么计算出来的,老师详细写一下
5.15号收美元62066.95,5.19号扣手续费美元65.035.21号付美元8268.95用的都是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,期末调汇的分录怎么做金额?怎么计算出来的,老师详细写一下
郭老师,24年7月之前成立的有限公司怎么操作,可以在2032票前实缴到资
季度报,第一季度 净利润 负10万,第二季度 净利润 5万,第二季度申报时 要缴纳所得税吗
购入固定资产,辅助买了一些电线安装,那要一起入固定资产吗?
房企对于土地使用权不是属于存货嘛?为什么说借款费用还是属于资本化呢?
老师,我单位采购货物,供应商给我单位返利,供应商开了红字发票,我单位如何做账
有官方文件吗,这13000元发票如果开具了普票 应该的税有哪些,怎么计算?
这兼职13000和我的每月工资,在年底会合在一起汇算清缴,缴纳个人所得税吗
当然要合并,你这是多处取得收入
我就是想知道 是不是这样的 8000*12=96000+13000=109000 免征额5000*12=60000 109000-60000=49000*10%=4900 所以个人所得税我要缴纳4900元。 单独去税局代开得发票13000元,还需要缴纳增值税, 增值税:13000*1%=130元 印花税: 城市维护建设税: (印花和城市不知道怎么算?麻烦老师告知) 最后一共要缴纳 个人所得税:4900 增值税:130 印花税: 城市维护建设税: 是这样吗
印花这些都是代开发票会征收的有核定的优惠,具体看代开的税局或邮政部门,您的知识学的还是很扎实的,13000用工单位需按20%代扣个税,汇算清缴可以抵减
为什么是20%,是因为属于劳务报酬的原因吗 这点不明白, 这个20%是开票方支付还是收票方支付呢? 你是汇算清缴可以抵减是这样吗 8000*12=96000-60000=36000-13000=23000*3%=690元的个人所得税吗?
是的劳务报酬要代扣代缴的,汇算时可以退
20%的这个税是收票方缴纳吗? 因为我开票的时候税局只让交了增值税,印花税和城建税
发票上由支付单位“代扣代缴”