你好,以后还能发生吗?还是实际业务就是800万,如果实际业务只有800万的话,按照这个800万来做,你的合同需要修改补充一个。
老师我们在一个市但是不同
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
不是签订合同的时候以合同中注明的金额来缴纳印花税吗?指先签合同,后面才是实际施工,实际施工中可能就没有那么多,但现在我要交印花税,我要怎么来计算他的这个极速。
你好,但是你有实际的发生额不是吗?你的合同和发票不一致,你不应该修改一下合同吗?
印花税是不是应该在合同签订的时间当月要申报。
那么申报的情况下,我是一合同的金额来去申报,后期才会有实际的发生,而且实际的发生时间比较长。
那你现在是我有那个金额为准来申报印花税呢?
哦,印花税你是按次申报还是按月申报?
我们是一般纳税人每个月都在申报。
每个月申报的话,这个月签订的合同,下一个月申报。
安你合同的金额来申报。
那这样会造成多交印花税呀
你们不可能每个合同都是多签订吧?
的一两个可能是,但是你如果是下月开了发票,你下个月知道了,你根据你的发票来申报,就可以修改一下合同,做一个补充合同。
房地产企业的建筑一般都是两年,或者三年或者更长的时间,那你不能让我第二个月第三个月我就去修改合同吧。
那你可以在下一个合同里面少申报。