你好同学是这样的,计算过程应收账款=(300-6)-(20-6+11) =269(万元)。
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
不是应该按坏账准备(20-6+11)/5%得出期末应收账款余额为500万吗
还有这补计提的11万坏账准备是怎么算出来的
不是你那样计算的呀,思路是不对的,11万元补提的是直接给的,不是算出来的
不是应该根据期末应收账款余额的5%计算坏账准备然后再根据计算结果大于已计提的坏账准备再补提吗?书上都是这样计算的啊
根据期末应收账款余额的5%计算的期末余额,而不是发生额,题目让求的发生额。
老师,题目是求余额不是发生额额哦
同学,题目问的是应收账款余额,所以你需要把本期坏账准备的发生额求出来才可以,就是按照我第一次给你说的算式呀。
啊?不用计算本期应收账款的发生额吗?那又是如何知道本期应收账款没发生额呢?假如应收账款本期没发生额,那为什么还要不计提11万的坏账准备呢
(300-6)-(20-6+11) =269(万元),前边括号里300-6是应收账款,后边数坏账金额,你要结合考虑。