您好,这个没有的。谢谢

老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师你好,我们是做五金加工 一般纳税人,客户转款过来合计135029元,我开出去的专票和他进货名称一样,但是单价比他们进货单价高,现在客户做了一份对账单是实际进货单价,老板让盖章,请问这中间是否会存在风险(专票上月已经给到对方 未提出问题)
问题一、我们分公司是从总部进货,分公司有店铺,每天店铺都有卖出的产品,从总部进货是需要把成本价支付给总部,总部和分公司是独立核算自负盈亏,请问这个会计分录怎么写合适? 问题二、分公司店铺卖出去东西后产生收入了,比如这一单卖出去了100元,我就是跟总部会计说给我(我代表分公司)开个100元的专票,然后我收到总部开过来的进项专票后在用分公司名义开给客户一百元销账专票,对吗?请问这个会计分录怎么写合适?如果每天产生一百多单,难道我要写一百多个会计分录和收总部开过来的和开给客户一百多张专票吗?请问这种会计分录如何处理毕竟合适?老师
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
您好,我们公司上个月给客户开了一张发票,昨天客户转过来的货款和发票金额相关999.9元,但客户是有意为之,单价提高了点开的票,他只跟老板说过没跟财务说,现在他说咨询过他公司的会计发票金额和转账金额相差这么多没关系,请问这样的话我们公司该怎么做账?
老师,请问对外支付需要代缴企业所得税吗?谢谢
老师,核定征收的个体户,一个月可以开多少额度的发票呀?
亿企代账,怎么可以直接打印1-12月全部的凭证?必须一个个月打印吗
老师,下午好,请问下,高新企业有个高新收入,一直不理解,这个高新收入,如果形成产品,出售,是不是要冲减这个收入,如果没有形成产品,是不是就是研发失败,那每月领的料是不是变成废料,我们一年2-300万的研发费用,直接投入占了5-60%,也是有1-200万。可是我们废料收入就10几万,那人家会不会问你的料都去哪了,这个要怎么解释,老师
老师,年末最后一笔分录是把本年利润转入利润分配—未分配利润里对吧?
老师,请问,你们会给公司在税务上担任财务负责人么
老师您好,车间零用的东西,我是不是都录入车间耗材里,包括机器还零件什么的
老师,请教一下;我们公司有总分公司,如何查询分公司是否有税务汇总备案?
老师,2025年12月的电费预提了8000元,实际是10000元,2025年汇算清缴时按8000元入费用是吗?那2026年要调减2000元是吗?
法定盈余公积什么情况下必须计提,我们公司从来没计提过,有影响没
对账单上单价和发票单价不一致哦,对方要这个对账单有啥用,请老师指点下
对方要这个对账单有啥用。方便对方入账之类的。谢谢
对账单上单价和发票单价不一致哦。总金额一样的么?谢谢
总金额相差0.2而已
这个没关系的。谢谢