借 应收账款 贷 应交税费-待转销项税额 结转时 借:应交税金-待转销项税额 贷:应交税金-应交增值税-未交增值税
老师,建筑劳务公司,我们到节点甲方付我们一部分工程款,但是他们要求发票我们全开,但是钱的话我们只能收到节点的百分比,我应该怎么确认收入?是按照实际收到的节点比例确认?还是按照全部开票金额确认收入?
老师,我们是建筑企业,增值税收入的确认,比如我们开票100万,甲方次月才给工程款80万,那我应该是要确认80万对应的增值税收入是么?剩余20万进账后才确认是么?
老师您好!建筑施工企业,按照完工百分比确认了收入,但是这时因为甲方还没有给我们结款,所以我暂时不开票可以吧?谢谢!
老师好,我是建筑业,简易计税,我们是按结算确认收入的,那给甲方开发票的时候我该怎么做账呢?是直接借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 是这样吗?这是不是按开票确认收入的分录?
建筑工程公司,和甲方签订合同后,收到甲方30%的预付款,并同时给甲方开具了专票,这个分录应该怎么做,30%是否应该确认收入
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
不含税金额这块怎么记账
先不记账,记账的就是税金部分。
什么时候入账啊
按完工进度法来,具体看合同约定是按期间还是按成本金额等