同学你好 那你确认收入按照开的发票来的哦

老师,建筑劳务公司,我们到节点甲方付我们一部分工程款,但是他们要求发票我们全开,但是钱的话我们只能收到节点的百分比,我应该怎么确认收入?是按照实际收到的节点比例确认?还是按照全部开票金额确认收入?
请问,我们公司开了600万发票给甲方,但是双方约定的付款金额为百分之70,相当于我们只能收到420万。那我确认收入是按照那个金额确认的,这个税务和做账是一样嘛
老师你好,我们单位和一家公司签订了一个技术开发合同,合同约定我们占比20%,对方付给我们药学研究费用的80%,以后我们是上市许可持有人,这个项目的生产购买材料加工都是按照比例对方付给我们钱后我们再购买材料。以后也是按照比例分成。现在我们收到对方付给我们的技术开发费,我们就是该确认收入确认收入了。对方按比例付给我们的材料款和加工费,我们应该记到哪?
老师,我们是商管公司,在2021年度开始发生业务,因前期收商户的款项未及时确认收入,导致我们在2023.8月确认大金额以前款项的收入,并在2023.9月份转为一般纳税人,现被税局监测到数据异常,要求我们按照收入确认时点来进行改正,改正后发现,我们在2023.1季度就已经达到一般纳税人的资格,如果我们按实际数据来进行调整,税务局会要求我们按最早时点应转一般纳税人来确认收入,还是还按之前转一般纳税人的时点来确认收入呢?
我们企业是做咨询服务的,平时收款的话,一般都是企业微信收款,然后再提现到对公账户,成本就是我们的劳务成本,劳务成本全是外包,我们提供咨询服务的那个服务周期,一般是三到六个月,收入的时间节点不好,确认可以按照预收款的比例来确认收入吗?还有就是我们那个成本发票进来了之后可以按照毛利率的6%来确认成本吗?相当于我们就是中间商毛利率差不多就在6%左右。
老师这边有erp系统的学习课程吗?
请问董老师,B选项红笔标注的地方,综债转摊,综债里的预期信用减值损失对应的科目是其它综合收益,转摊,其它综合收益肯定要转出来,那就意味着信用减值损失也得变动
老师好,请问酒店行业现在处于筹建期,只有买装修工程材料发票,和人工支出,没有收入,但营业执照已办理了,请问需要做账吗?需要报税吗?
请董老师解答,请问老师,这题的解法为什么不是我上面写的这个
老师,请问一下我公司是充电公司,收钱是安任物流,,充电是安任物流,开票让我公司开另外一家,(也是这家公司的其他公司可以不)能让他写委托支付不呢?这种情况合法吗
老师您好,我这个账号是永久的现在怎么不能看中级课程呢?
老师如果24年4月因质量问题销售退回23年2月的一批货物不含税收入100万,会计上和税务上怎样处理
老师您好,工资是按产值来的吗?
1.企业所得税年度申报 个人所得税年度汇算清缴都是啥时候 2.企业所得税增值税季度或月度申报都是季下月度15号是吗?3.消费税房产税等一些其他税种申报都有对应税种申报表?4.工商年度报告是几月几号?
老师好,我明天想去面试建筑公司会计,目前对建筑业的缴纳税款这块还不清楚,有一般计税,简易计税,异地预缴有分包抵减等,想请老师具体说一下交税这块
那该怎么写分录?毕竟一个是开票金额一个是实际收到的金额
按照开票的金额来做 借应收 贷主营业务收入 贷销项