您好,最近月份,补计提房租计提
老师你好,是这样的,咱们国外有家子公司,办公室直接租的总经理名下的房产,租赁期是2020.01-2022.01月,在2021年04月终止租赁,202105月付了2020年的房租,会计开始不知道是总经理的房产,2020账上也没有计提摊销房租,也不知道是2020年的房租,直接就计入了2021年的房租,先审计 发现了这个问题。有哪些处理方式?应该怎么处理才是合规合法的?
老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老板有2家公司:A和B,独立核算,都在一起办公。房东是甲公司,签租房合同是A和甲,因为是同一个老板,然后A直接把租房面积当中的一部分摊给B,因为实际是B在用。一年租赁费10万,A公司摊了7万,B公司摊了3万,两个公司以前会计都各自记账了,付款什么的都是A在对接甲处理。一年下来,现在B要开发票了,发现这个问题,以前B公司的会计,每个月计提租赁费时都是挂甲的往来,未见付款,想问下,B要开票进行税前抵扣需要补些什么资料,或做什么调整。
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
20年七月份毕业的专科生25年可以报考中级吗
您好老师 私户钱 通过什么途经可以转到公户用。注资,借款 还有其他方法吗?
上月的工资已经计提,但是没有发放,是让应付职工薪酬挂在那里,还是把应付职工薪酬的金额转到其他应付款,使其科目余额为0?
老师,公司收回以前年度货款五万,经查以前年度未确认收入和成本,这样怎么入账?
老师,给别人开485500元的不含税专票,税点是13,那么需要收对方多少点?
请问 建筑小微企业成立工会好吗? 我们目前是没有缴工会经费 是否需要成立工会呢
我们是受托方收到委托方研发金费知识产一个委托方持有,另一个共同持有,样品委托方买走,这样会计怎么做账,人工,材料费,
老师,工商年报的社保信息具体从哪里取数呢?
有家企业,借了老板20万元,挂的是其他应收款—老板,然后给职工申报了23万元的工资,这个挂的是其他应付款工资,象这种情况帐务该如何处理?
老师,当月的奖金可以和下个月的奖金一起纳入下个工资一起申报吗?
但是现在2021630的报告期里应该怎么调整呢?审定数已经出了
如果房产不是总经理的,又该怎么处理呢?
这是否是关联交易呢?
您好,那您可以在最近一个月做账,补充分录
您好,处理方式相同。若是经理,需要披露关联交易
关联交易只需做披露,账务处理都和第三方交易处理方式一样哇?
现在是会计师事务所审计未做披露,券商审计要做披露,都是同一报告期,这样有什么影响吗?
金额也不大,10万人民币
您好,这个金额很小,不影响