你好,应收回的金额=10万*13%=1.3万,因为之前的10万元本身是不含税的,收13%的税金直接用10*13%就可以了
老师,我们销售货物给客户,假如不含税的金额是10000元,客户让开专票。我们另外收取客户10个点的税点,那么10个税点是多少钱?可以写出计算过程吗?
老师,请问客户给我们开的9%的税率,但是公司要求13%的,那4%说补给我们,应该怎样来算该补多少税,比如开票含税10万9%的税率,这笔业务4%补给我们怎么算
老师,假如我们开出10万元销售发票,不含税,要收回客户13%的税金,那么要怎么计算才是正确的,可以用10万/0.87-10万,这样算吗?
老师,咨询一下我们做钢结构的合同价格比如说是签了10万,实际决算金额是8万,那多的2万要退回去,怎么退,要对方开票给我们吗?怎么操作才是正确的
老师,客户开票成免税,是正确的吗?开票人说他们自主判断,认为月销售不会超过10万,也可以开成免税票,这样的说法对吗?我们可以收这样的发票吗?
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理