同学你好 分录是 借费用、 贷应交税费消费税

办公室装修一万五千元计入管理费用办公费可以吗还是必须单独新增个管理费用装修费呢
老师,我张问一下,工程施工用的反光背心,给工人买的被褥啥的生活用品我做什么科目比较好
老师,工资多发了1块钱,这种怎么做账,大额应该按22扣,我给工资表做成了21这下账上跟实发差了一块钱。分录怎么做?如何更正?
办公室装修一万五千元计入管理费用办公费可以吗还是必须计入待摊费用里按期分摊?
麻烦找下朴老师,老师用的小企业会计准则
老板,我们公司平时有雇用一些老板讲课,对方给我开了一张:授课费的发票,我们公司也帮他代扣代缴个人所得税了,请问一下我们公司申报残疾人保障金时计算工资总额包不包含这些老师的授课费在内?
请问老师,出口货物信息,出口货物耗用进料加工保税进口料件金额,是什么意思,税务推送的。出口商品信息,禁止出口或不退税。推送让做报关单确认,不明白这是什么意思
老师,外购的货物,赠送客户,视同销售,确认增值税销项,会计上不确认收入吧
老师,问一下之前多交了附加税现在申请退回,申请了抵扣税费,那这个要怎样做分录
老师,24年9月份有一个销售额税点报错了,现在把申报表修改后补交了税款,我是不是要把24年的申报表都做修改
题目中的图没有发出来 老师你看看题
职称的吗 这个需要重新提问,我不是职称答疑老师 不好意思
属于税务会计的题,如果重新提问的话 我的钱不是白给了吗
稍等,给我时间看下哦
请问好了吗
同学你好 快了 在计算中 稍等
借。原材料15万, 应交税费,增值税1.95万 贷,银行存款16.95万 借,委托加工物资6万%2B15万%2B(15万%2B6万)÷(1-30%)×30%×50% 应交税费,增值税0.78万 应交税费,消费税(15万%2B6万)÷(1-30%)×30%×50% 贷,原材料15万 银行存款,差额部分 借,银行存款22.6万 贷,主营业务收入20万 应交税费,增值税2.6万 借,银行存款80×250×20×1.13 贷,主营业务收入80×250×20 应交税费,增值税,差额部分