借:银行存款——人民币户 借:财务费用——汇兑损益 贷:银行存款——外币户

老师,单位人民币结算酬劳费如何做会计分录
老师早,我现有美金户263.87结汇成人民币1702.07如何做会计分录
开户行系统临时升级,结算方式变了,行内全额购汇付款的,没有显示外币金额和牌价,只有人民币的扣款水单显示,但是实际付的外币,这个应该如何录分录呀
老师们,结汇如何录分录呀,,外币和人民币
外币贷款利息,按汇率结算成人民币,请问分录怎么做?
好的谢谢老师 还有一个疑问 6月份的成本票,6月份已支付款项,对方9月份作废发票,我们在10月份收到对方9月份重开的一笔相同金额的发票,11月份应该如何做分录
与前期的账务无关了,就是10月份收到对方9月份红字发票,直接冲销处理,重新开具的发票,重新正确入账就可以了
对方红字发票没有给到我们
6月1号开的发票我们已做进成本,9月份对方运费后重开了一张相同金额的发票,10月份给到我们新开的发票
一、9月份是地无法作废发票的,你想6月份开具的发票,只能冲红处理,不能作废。当月发票才能作废处理。 二、因此对方不可能只给你们两份蓝字发票,除非你是采购两次。如果是采购一次,不会给你两份同样金额的蓝字发票的。
那就还要找他们要冲红的发票是吧
红字发票也是需要给你们的