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老师们,结汇如何录分录呀,,外币和人民币

2021-11-12 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-12 09:20

借:银行存款——人民币户 借:财务费用——汇兑损益 贷:银行存款——外币户

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快账用户1876 追问 2021-11-12 09:27

好的谢谢老师 还有一个疑问 6月份的成本票,6月份已支付款项,对方9月份作废发票,我们在10月份收到对方9月份重开的一笔相同金额的发票,11月份应该如何做分录

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齐红老师 解答 2021-11-12 09:30

与前期的账务无关了,就是10月份收到对方9月份红字发票,直接冲销处理,重新开具的发票,重新正确入账就可以了

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快账用户1876 追问 2021-11-12 09:30

对方红字发票没有给到我们

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快账用户1876 追问 2021-11-12 09:31

6月1号开的发票我们已做进成本,9月份对方运费后重开了一张相同金额的发票,10月份给到我们新开的发票

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齐红老师 解答 2021-11-12 09:32

一、9月份是地无法作废发票的,你想6月份开具的发票,只能冲红处理,不能作废。当月发票才能作废处理。 二、因此对方不可能只给你们两份蓝字发票,除非你是采购两次。如果是采购一次,不会给你两份同样金额的蓝字发票的。

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快账用户1876 追问 2021-11-12 11:14

那就还要找他们要冲红的发票是吧

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齐红老师 解答 2021-11-12 11:25

红字发票也是需要给你们的

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2021-11-12
借:银行存款——人民币户 借:财务费用——汇兑损益 贷:银行存款——外币户
2022-02-20
借银行存款贷应收账款。
2022-07-20
同学你好 你们有外币账户吗
2021-11-05
您好 借:银行存款-人民币账户 贷:银行存款-美金账户
2021-07-05
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