你好,这个不能进入到2021年的账里面。
老师你好,我们公司是做非标自动化,有一个18年的项目,在2020年10月确认收入,但是18、19年发生的该项目材料等成本已经在18、19年,被之前会计结转入主营业务成本,导致2020年10月确认收入时,无成本,几乎成本很少,以致公司现在利润很大,老师想问一下,像这种情况,我是按目前仅有的材料成本结转至主营业务成本,还是将18、19年已经结转的材料成本进行调整至2020年10月里
老师,我是2020年接一家公司的帐,发现18年19年的发票,可以做在2021年成本里吗
老师,我在2020年付的款,但是对方是2021年开的发票,我可以在2021年做费用吗?
现在做的是22年的账,但是有一张成本发票是2020年开具的,但是这张发票2020抵扣了进项税额,没有入2020的账作为成本,我现在做23年的帐可以把这张发票做进成本吗
老师 我们有一张18年的成本发票。当时做到19年入帐了并且进项税额也抵扣在了19年。现在我们更正18年企业所得税能不能把这部分成本更正在18年
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
为什么,那这个就没用了吗?
对,因为这些费用并不属于2021年的费用
那怎么处理呢
你也可以入账了,汇算清缴的时候纳税调整
我意思怎么处理,纳税调增麻烦啊,直接扔掉?
如果你觉得麻烦不入账就行了
拿这个票不做账会有税务风险吗?普票或者专票
没有风险,现在也不会行程滞留票了
现在不会形成滞留发票了吗?滞留发票是什么,为什么不会形成
因为现在增值税专用发票没有抵扣时间的限制了,什么时候都可以抵扣了,也就没有滞留票的问题了
那这个不能入账,不也就不能抵扣了吗
如果是专用发票的话,抵扣是可以的,只是不能抵扣企业所得税了。
你的意思专票抵扣增值税,但不能入账抵扣所得税是吗?
对,没错,我说的就是这个意思。